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老師,我這是廣告業(yè),一般納稅人。2023年4月開票76936.85(含稅)、6月紅沖55352.6元(含稅)申報電子稅務(wù)局帶出來是48984元(含稅)、但實際稅盤開紅沖的發(fā)票(價28260+稅3673.80)、有20724.6+2694.20元是異常。當(dāng)月去稅務(wù)找原因未找到工作人員讓先申報。后一直未查到原因,增值稅6368給抵扣回來了、做了382.08的附加稅分錄紅沖未給退回。現(xiàn)在換電子發(fā)票時又出現(xiàn)異常的那筆,稅局讓寫份原因說明了一下就完事了,我申報年報時出現(xiàn)280元的退稅,這正常嗎?怎麼辦?我的紅沖附加稅未退款需要做回嗎?

鄭玉萍

于2024-03-18  16:51發(fā)布44人瀏覽

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