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老師、我這是廣告業(yè),一般納稅人。2023年4月開票金額76936.85元(含稅)6月紅沖55352.60(含稅)、附加稅382.08元。實(shí)際的紅沖發(fā)票是(價(jià)28260元+稅3673.80元)、有{(20724.6元+2694.20元)這筆沒有發(fā)票、電子稅務(wù)局申報(bào)帶出來異常數(shù)據(jù)},季報(bào)時(shí)去稅務(wù)局查找原因未找到工作人員讓先申報(bào),給抵扣6368元增值稅,附加稅未退回?,F(xiàn)在換數(shù)電票又帶出申報(bào)異常那筆,稅務(wù)局讓寫份說明原因提交后就完事了。我申報(bào)年報(bào)出現(xiàn)退稅280.58元、這該怎么處理?我做的紅沖的附加稅未退回怎么處理?

鄭玉萍

于2024-03-18  17:05發(fā)布30人瀏覽

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