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老師問一下采購到銷售出庫的流程。

關麗娜

于2024-04-21  11:51發(fā)布56人瀏覽

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入庫管理流程:

1、材料采購訂單:業(yè)務、采購、倉管同時對該筆采購訂單簽字,使個相關法了解貨物規(guī)格、數(shù)量、時間等,合理安排工作,避免庫存積壓。入庫必須基于采購訂單,沒有采購訂單不允許入庫。

2、材料采購到貨:倉管應認真對比采購訂單、供應商送貨單、檢查貨物外包裝是否完好,貨物是否足量,是否臨近有效期,若發(fā)現(xiàn)不合格者,一律拒收,并及時告知采購、業(yè)務、財務等部門,倉管人員應對其工作失誤造成之損失負責。

3、開具材料入庫單:倉庫應根據(jù)檢查過后實際數(shù)量為該批商品辦理入庫手續(xù),開具我司入庫單,入庫單各聯(lián)均應加蓋我司收貨章,并于各聯(lián)規(guī)定處簽字,同時送貨人員亦應我司入庫單處簽字。

出庫管理流程:

1、生產(chǎn)領料出庫:企業(yè)日常生產(chǎn)領料,領料人應按照生產(chǎn)任務單領料,嚴禁超限額領料,倉管應嚴格審核領料規(guī)格、數(shù)量、用途等。

2、商品正常銷售出庫:倉庫應根據(jù)生產(chǎn)等部門簽字的產(chǎn)品完工單進行出庫,實際操作中,若出現(xiàn)產(chǎn)品完工后直接裝車出庫著,應出具倉管開具的產(chǎn)成品出庫單方可出庫,倉庫應在開具出庫單時縣辦理產(chǎn)品入庫再開具出庫單。

倉管應在每次倉庫進出后及時調(diào)整會計記錄,以確保賬目與事實相符。

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