韓會(huì)振
于2024-04-26 17:26發(fā)布76人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
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一般是上年度就已經(jīng)不平,中途對(duì)科目掛上輔助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的輔助核算,將預(yù)付賬款科目的期初余額修改為明細(xì)合計(jì)金額。(2)重新掛上輔助核算,再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來(lái)期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初,科目的總賬期初會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總。 方法二:(1)將預(yù)付賬款的供應(yīng)商往來(lái)期初的明細(xì)全部刪除,再到會(huì)計(jì)科目中取消預(yù)付賬款的輔助核算。(2)回到期初余額的界面,將預(yù)付賬款的期初錄為0。再重新對(duì)該科目掛上往來(lái)輔助核算,錄入輔助核算期初余額。
于2024-04-30 09:30:12發(fā)布
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一般是上年度就已經(jīng)不平,中途對(duì)科目掛上輔助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的輔助核算,將預(yù)付賬款科目的期初余額修改為明細(xì)合計(jì)金額。(2)重新掛上輔助核算,再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來(lái)期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初,科目的總賬期初會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總。 方法二:(1)將預(yù)付賬款的供應(yīng)商往來(lái)期初的明細(xì)全部刪除,再到會(huì)計(jì)科目中取消預(yù)付賬款的輔助核算。(2)回到期初余額的界面,將預(yù)付賬款的期初錄為0。再重新對(duì)該科目掛上往來(lái)輔助核算,錄入輔助核算期初余額。
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