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老師您好!我從業(yè)的公司是管理商場(chǎng)的商鋪?zhàn)赓U和物業(yè)服務(wù),商鋪業(yè)主和公司簽定的協(xié)議是收入減支出,結(jié)余就分發(fā)給業(yè)主。我有以下疑問:1、這種方式就交不了所得稅,稅務(wù)會(huì)認(rèn)嗎?2、入駐的商家大多數(shù)不要發(fā)票,很少開發(fā)票,已有三個(gè)月沒開過發(fā)票,銷售收入都是無票收入,也是真實(shí)的收入,稅務(wù)會(huì)罰款嗎?3、去年稅務(wù)稅費(fèi)種認(rèn)定有印花稅按次申報(bào),今年稅費(fèi)種認(rèn)定里面就沒得印花稅了,好像也申報(bào)不了咯,是否還要申報(bào)?4,公司沒有成立工會(huì),工會(huì)經(jīng)費(fèi)就一直是零申報(bào),公司是2022年1月成立的,長(zhǎng)期不交會(huì)罰款嗎?非常謝謝老師!

王泓入

于2024-05-11  11:55發(fā)布46人瀏覽

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1、不可以的,收入正常做帳 成本也是正常入賬,再把應(yīng)收和應(yīng)付相抵消。
2、無票收入正常報(bào)稅就沒有風(fēng)險(xiǎn)的
3、發(fā)生了這個(gè)業(yè)務(wù)的需要先核定稅種,再申報(bào)
4、會(huì)產(chǎn)生滯納金的,罰款的話看當(dāng)?shù)囟惥值摹?/p>

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