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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
進項不能抵扣的話,就按照實際開具的銷項交稅。
于2024-05-27 16:03:40發(fā)布
追問含1%稅100元的進價,銷售賣130元,開13%專票含稅146.9元,用銷項146.9元減去成本100元,剩余46.9元*13%來繳稅是這樣嗎老師!
于2024-08-06 17:25:30發(fā)布
回答
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額=130/(1+13%)*13%-100/(1+13%)*13%=3.45132743363
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