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老師好,我公司租用的廠房,合同簽定的不含票金額,平時計費用都是按合同約定的不含稅金額計提的,發(fā)票稅點由我們承擔,一年5萬多,原來都是按合同金額開票,房產(chǎn)稅點單獨支付,計入營業(yè)外支出,不能稅前扣除,今年這個月開的去年的發(fā)票房東把稅點開到了發(fā)票里,請問多出的這部分我應(yīng)該怎么記賬啊,我們是小企業(yè)會計準則,如果直接補提去年費用,便與合同不一致,請老師解答,謝謝

韓詠

于2024-06-01  16:25發(fā)布161人瀏覽

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