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151****9837
于2024-06-07 15:03發(fā)布73人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:161441個問題
學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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回答
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸: 以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
問老師您好,我接了安置樓的物業(yè),這個起初建賬,設(shè)置科目怎么操作,
問老師你好,請教一個問題:就是對方公司因自身原因被限制開票了,據(jù)說是準備破產(chǎn)清算,以前我們付款了的,還沒有開完發(fā)票給我們,之前簽的合同還有沒完成的,,目前對方開不出發(fā)票了,請問這種情況,是不是可以先跟對方簽個補充協(xié)議,說明合同已取消,再者欠我司的發(fā)票是不是要去稅局報備呢?請問老師,我司還需要做哪些事情能把賬做平呢?期待答復(fù),謝謝!
問老師,您好,我想問一下,從廠家進的車需要我們自己安裝導(dǎo)航,那買導(dǎo)航的錢計入哪里,給安裝導(dǎo)航的人的錢又要計入哪里呢
問領(lǐng)導(dǎo)讓我核算用1000萬酒款抵1000萬的廣告宣傳費應(yīng)該交多少稅
問你好老師,增值稅發(fā)票金額與實際入賬差一分錢,應(yīng)該記哪個科目
問小規(guī)模專票怎么做分錄啊
問老師,7月份有認證1張進項發(fā)票,稅額123.79元也已抵扣。9月份專管員通知要進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么寫:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出123.79貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額123.79因為稅額也抵扣,還有分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出123.79貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅123.79以上2個分錄這樣對嗎?
問老師,請問開工時甲方預(yù)付的材料預(yù)付款要不要在第一次收到進度款款時一起確認收入?
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