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物業(yè)公司售水是差額計(jì)稅嗎?增值稅報(bào)表怎么填?

趙會(huì)欣

于2024-07-02  11:04發(fā)布26人瀏覽

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回答

是的。在附表一填寫全額的收入,再在附表三對(duì)應(yīng)稅率行次里填寫扣除的成本部分,會(huì)在附表一帶出,最后附表一的12列就是全額減去成本后的差額。

趙會(huì)欣

于2024-07-04 10:54:05發(fā)布

追問(wèn)增值稅申報(bào)里不顯示附表3怎么操作?

趙會(huì)欣

于2024-07-04 14:27:41發(fā)布

追問(wèn)老師小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)具差額發(fā)票還能差額申報(bào)增值稅嗎

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-08-08 10:31:00發(fā)布

回答

小規(guī)模納稅人主表直接按照差額后的收入填寫

 

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