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老師,我本月進(jìn)項(xiàng)11330.1,待低扣7781.55,進(jìn)項(xiàng)18484.55,報(bào)表上體現(xiàn)應(yīng)交增值稅為2025.22,但報(bào)稅那里實(shí)際應(yīng)繳增值稅為0,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)待抵扣的7781.55怎么入賬?

159****0375

于2024-07-06  16:20發(fā)布104人瀏覽

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每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的未交增值稅在借方,未交增值稅最后的余額 借方就是留底金額,貸方就是應(yīng)交。

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