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老師您好,公司收到旅游服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這入賬和稅務(wù)方面怎么處理

朱尋晶

于2024-07-17  09:51發(fā)布173人瀏覽

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如果是公司組織員工旅游取得的發(fā)票的話,按照福利費(fèi)做賬。福利費(fèi)的話在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候超過(guò)工資總額的14%的部分不可以稅前扣除,到時(shí)候需要做一定的納稅調(diào)增。

如果是招待客戶的時(shí)候取得的旅游發(fā)票的話,是屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)性質(zhì)的。業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候按照發(fā)生額的60%但是不得超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的0.5%,超出的部分到時(shí)候需要做納稅調(diào)增

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