王小姐
于2024-09-11 14:08發(fā)布74人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
金額不大的話可以直接計(jì)入24年的損益里,金額大的話需要通過利潤分配-未分配利潤科目,修改上年的所得稅申報(bào)表的,專票的話增值稅是在24年抵扣就可以。
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