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羊羊羊旭堯
于2024-10-30 14:29發(fā)布152人瀏覽
累計解決164379個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:164379個問題
學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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注冊會計師,注冊稅務(wù)師
回答
收入是19077.14,稅額是全額的,再確認(rèn)成本時 借方是營業(yè)成本和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-抵減稅額,應(yīng)交稅額借貸相抵后的金額是差額42.26.
問我們老板24年6月份租了輛車,到25年6月份結(jié)束,再租車的那個月我就入了費用,票現(xiàn)在還沒開過來,回頭開過來也是25年的票了,這個票是用不了了嗎?24年匯算清繳的時候這筆費用還是要調(diào)增嗎?
問老師年末了,不能稅前扣除的營業(yè)外支出什么時候計提企業(yè)所得稅,還是不需要計提,等到匯算清繳的時候自己算一下哪些需要補交稅款就行
問只要是財務(wù)報表有更改,就得更正稅務(wù)系統(tǒng)里面的財務(wù)報表,二者要保持一致?
問2024年收到2023年的房租,使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,借管理費用貸應(yīng)付賬款損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如果費用做在2024年,想在2024年稅前扣除的話,就不用調(diào)減2023年所屬期匯算清繳(,也不用調(diào)增2024年所屬期匯算清繳,直接在2024年作為費用扣除?
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