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劉政紅
于2024-11-18 12:29發(fā)布113人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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現(xiàn)在是怎么提示的呢 正常做了稅務(wù)登記的話 是可以登錄電子稅務(wù)局的呢
問您好!老師,我想請問一下增值稅及附加稅費申報錯誤,21年11月—22年度這個期間申報表亂團報的,現(xiàn)在欠繳稅額和賬戶金額對不上,請問這種情況如何操作
問老師,網(wǎng)絡(luò)拉線人工費七百多,對方開了票,但領(lǐng)導(dǎo)付款的是現(xiàn)付,沒走對公,這樣的有影響嗎?應(yīng)該怎么糾正
問老師,酒店企業(yè)餐飲外包餐飲的話,向承包商收入的承包費用,應(yīng)該按照什么稅目來繳納增值稅?
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