首頁 > 答疑 > 答疑詳情
韋春英
于2024-11-19 23:36發(fā)布69人瀏覽
累計解決164114個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:164114個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?
老師解答消息提醒
金牌答疑老師解答
注冊會計師,注冊稅務師
回答
是的呢
于2024-11-21 09:09:40發(fā)布
追問老師 在滯納金是怎么產(chǎn)生的?
于2024-11-25 11:38:14發(fā)布
拖欠稅款產(chǎn)生的。
問建筑設計單位:1、付款:給合作公司支付設計費,支付的錢與對方開的票金額不一致,怎么做賬?2、給合作公司支付設計費,錢已付,但不知道是付的定金還是全款,而且沒有收到發(fā)票,這種又怎么做賬?3、收設計費:收到錢了,沒給對方開票,怎么做賬?等以后票開給對方了,又怎么做賬?
問老師,公司發(fā)生了一筆一萬多的裝修費,打給個人的費用,房子是租的,那這筆費用是進入管理費用—裝修費還是進入,固定資產(chǎn)攤銷?具體會計科目是?
問發(fā)票開了,貨物沒發(fā),可以不用交企業(yè)所得稅呢?
問老師好,公司賬上原材料有正有負,比如水泥4萬多,石粉—2萬多等,實際庫存已經(jīng)沒有任何原材料了,以前遺留下來的問題,現(xiàn)在沒人說清楚當時什么原因,供貨商的款也全都支付了。我現(xiàn)在能直接把負數(shù)的原材料和正數(shù)的材料互調嗎?借:原材料—石粉2萬,貸:原材料—水泥2萬。如果不可以這樣調整,那應該怎么處理?
微信掃碼,免費提問!
免費提問
極速解答
緊急催問
本群只提供會計、出納、稅務問題 請勿閑聊
微信掃描二維碼,加入會計交流群
注冊有禮
開通會員
iphone下載
Android下載
微信公眾號
您的微信還未綁定賬號,請使用您的手機號綁定現(xiàn)有賬號或創(chuàng)建新賬號
賬號登錄
掃碼登錄
使用微信掃一掃登錄
二維碼已失效
登錄即表示已閱讀并接受《用戶協(xié)議》和《隱私政策》
最多上傳3張圖片,字數(shù) 10 - 300字