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于2024-11-22 18:54發(fā)布79人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:164098個(gè)問(wèn)題
學(xué)員你好,我是來(lái)自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
如果企業(yè)為中介機(jī)構(gòu)人員承擔(dān)的住宿費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,在一般情況下,這部分費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
但是,如果費(fèi)用被計(jì)入招待費(fèi),則相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額通常不允許抵扣。
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