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酒店繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2020-03-04 17:43來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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酒店繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,酒店繳納的稅務(wù)的帳和其他類型的企業(yè)是一樣的、繳納的稅種會(huì)不完全和和其他類型的企業(yè)一樣。相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄小編已經(jīng)為大家整理在了下面的文章,不了解的小伙伴快來(lái)一起看看吧!如果大家在學(xué)習(xí)的過(guò)程中遇到了問(wèn)題,或者想要了解更多相關(guān)的問(wèn)題,都可以咨詢我們的答疑老師,我們會(huì)為大家進(jìn)行更為詳細(xì)的解答。

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酒店繳稅的會(huì)計(jì)分錄

應(yīng)交稅金是指企業(yè)應(yīng)交未交的各項(xiàng)稅金,如增值稅、消費(fèi)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、個(gè)人所得稅等。

企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)取得營(yíng)業(yè)收入并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則將按規(guī)定應(yīng)向國(guó)家繳納各種稅金進(jìn)行預(yù)提處理,這些應(yīng)交的稅金在尚未繳納之前暫時(shí)停留在企業(yè),形成一項(xiàng)負(fù)債。

資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅金”項(xiàng)目反映了企業(yè)尚未繳納的稅金(若為借方余額,則為企業(yè)多繳或尚未抵扣的稅金)。

(若余額在貸方,則說(shuō)明企業(yè)的銷項(xiàng)稅額大于它的進(jìn)項(xiàng)稅額)。

需要指出的是,企業(yè)繳納的印花稅、耕地占用稅以及其他不需要預(yù)計(jì)應(yīng)交數(shù)的稅金不在此項(xiàng)目中進(jìn)行反映。

2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化:應(yīng)交稅金,其他應(yīng)交款科目取消,換成"應(yīng)交稅費(fèi)"。

酒店增值稅賬務(wù)處理分錄這么做?

酒店業(yè)營(yíng)改增后的特點(diǎn):1、年銷售額在500萬(wàn)元以下的酒店,將其歸為增值稅小規(guī)模納稅人。

按政策規(guī)定,這部分納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅(即:銷售額*3%),與原先5%的營(yíng)業(yè)稅稅率相比,其稅收負(fù)擔(dān)直接下降約40%。

2、年銷售額在500萬(wàn)元以上的酒店,將其歸為增值稅一般納稅人。

這部分納稅人適用6%的增值稅稅率,增值稅是價(jià)外征收而營(yíng)業(yè)稅是價(jià)內(nèi)征收的,因此,6%的增值稅稅率按營(yíng)業(yè)稅口徑返算,相當(dāng)于5.66%的營(yíng)業(yè)稅稅負(fù)水平。

也就是說(shuō),營(yíng)改增后酒店業(yè)增值稅一般納稅人,即使沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,稅負(fù)最多也只比營(yíng)業(yè)稅制度下增加0.66個(gè)百分點(diǎn)。

而改革后,酒店的材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置和租賃、辦公支出等都可以獲得進(jìn)項(xiàng)抵扣,總體上看,納稅人的稅收負(fù)擔(dān)一般都有不同程度的下降。

以上關(guān)于酒店繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容就講這么多了,如您還有其他更多想要咨詢的,添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼,歡迎您繼續(xù)留言,更多關(guān)于國(guó)稅的內(nèi)容,敬請(qǐng)關(guān)注本網(wǎng)站。

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