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稅費(fèi)當(dāng)月計(jì)提繳納分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2020-04-09 15:22來源:會(huì)計(jì)教練

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稅費(fèi)當(dāng)月計(jì)提繳納分錄怎么做,這些都是財(cái)務(wù)人員關(guān)注的熱門話題!為了讓大家更好的掌握相關(guān)的知識(shí)、下面就來給大家做詳細(xì)的解答、想要學(xué)習(xí)的小伙伴快來閱讀下面的文章吧!

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稅費(fèi)當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納分錄怎么做?

1、如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款2、如果是上個(gè)月的增值稅,那么期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3、在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款

支付租金的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

如果預(yù)付全年租金時(shí);借:預(yù)付賬款-租金(新準(zhǔn)則已取消待攤費(fèi)用科目)貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金按月攤銷時(shí);借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用(根據(jù)受益單位記入)貸:預(yù)付賬款-租金如果僅是支付該月租金;借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用-租金貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金

上面就是今天的所有內(nèi)容,如果您還有什么關(guān)于稅費(fèi)當(dāng)月計(jì)提繳納分錄怎么做的問題想要咨詢的話,歡迎關(guān)注我們的客服,學(xué)習(xí)更多會(huì)計(jì)知識(shí),添加老師微信或者掃描屏幕下方的二維碼,希望您在會(huì)計(jì)的道路上發(fā)展的越來越好。

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