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期初應(yīng)付賬款錯誤如何沖銷做會計分錄

發(fā)布時間:2020-06-03 09:28來源:會計教練

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本文針對“期初應(yīng)付賬款錯誤怎么沖銷做會計分錄?”這類的問題,是今天小編主要為大家介紹的內(nèi)容,作為一名財務(wù)會計人員,對于這類的會計分錄是一定要掌握了解的,如果你對會計分錄不太清楚的話,那就隨著小編一起來學(xué)習(xí)一下吧,希望對大家有所幫助!

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期初應(yīng)付賬款錯誤怎么沖銷做分錄?

答:應(yīng)收應(yīng)付模塊,在做初始化時,有導(dǎo)入初始余額。例如客戶A應(yīng)收賬款余額100,現(xiàn)在實際收款100,如何做收款單沖銷余額?因為做收款單時,需要選擇源單,但這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)在初始化之前就已形成,并未在銷售模塊出庫并形成銷售發(fā)票,所以就沒有源單。

比如,上個月

借:在建工程

貸:銀行存款

這個月沖銷時:

摘要寫清是沖銷上月XX號憑證,然后

借:銀行存款

貸:在建工程

然后再填寫正確的憑證就可以了。

同時,如果公司在成立時期就辦理好了社保,那么員工的工作、個稅、社保、以及(大公司、國企、公司比較良好情況下)交住房公積金的也需要做賬。

有關(guān)期初應(yīng)付賬款錯誤怎么沖銷做會計分錄?小編就為各位財務(wù)小伙伴介紹到這了,相信各位閱讀完本文應(yīng)該會有所了解,如果各位還有什么其他財務(wù)問題,歡迎咨詢會計教練的在線答疑老師,將有專業(yè)老師為您一對一解答。掃描下方二維碼添加老師,即可領(lǐng)取更多有關(guān)做賬處理的財務(wù)知識。

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