應(yīng)交增值稅在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中經(jīng)常要處理,而相關(guān)的會計分錄也是相對比較重要的,但是難免會出現(xiàn)一些開票有誤或銷貨退回等情形,那么這時就需要財務(wù)人員對其進行紅字沖回,雖然業(yè)務(wù)很常見,但是操作企業(yè)卻讓很多會計人員頭疼,那么今天小編就來為大家分享紅字沖回應(yīng)交增值稅如何做分錄的相關(guān)內(nèi)容,不清楚的小伙伴一起來看看吧!
應(yīng)交增值稅在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中經(jīng)常要處理,而相關(guān)的會計分錄也是相對比較重要的,但是難免會出現(xiàn)一些開票有誤或銷貨退回等情形,那么這時就需要財務(wù)人員對其進行紅字沖回,雖然業(yè)務(wù)很常見,但是操作企業(yè)卻讓很多會計人員頭疼,那么今天小編就來為大家分享紅字沖回應(yīng)交增值稅如何做分錄的相關(guān)內(nèi)容,不清楚的小伙伴一起來看看吧!
答:做一張回沖憑證,沖銷以前做過的憑證,再按正確的發(fā)票做一張憑證就行了。做一張回沖憑證,沖銷以前做過的憑證,再按正確的發(fā)票做一張憑證就行了。
紅字沖回應(yīng)交增值稅,其會計分錄如下:
1、紅字發(fā)票會計分錄:
借:應(yīng)收賬款(負數(shù))
貸:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))
應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅(負數(shù))
2、開具正確的發(fā)票會計分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---銷項稅
上述文章詳細的講解了紅字沖回應(yīng)交增值稅如何做分錄?,不知各位會計人員對此內(nèi)容知否掌握了呢?大家對以上的內(nèi)容有任何的疑問都可以咨詢我們的老師,如果你還想了解更多會計方面的知識內(nèi)容,就掃描文章下方的二維碼吧,即可領(lǐng)取相關(guān)的會計資料,相信會對大家有幫助的。
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