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供應(yīng)商補償累計購貨如何開具發(fā)票

發(fā)布時間:2020-06-28 14:08來源:會計教練

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作為一名財務(wù)會計人員,我們都知道企業(yè)只要有收入利潤就需要繳納相應(yīng)的稅款?而企業(yè)在計算繳納增值稅時,應(yīng)按照發(fā)生業(yè)務(wù)的性質(zhì),確認適用什么稅率,并計算所需繳納的增值稅稅款。那么對于供應(yīng)商補償累計購貨如何開具發(fā)票?你知道應(yīng)該如何處理嗎?如果把紅字發(fā)票開錯又該怎么辦呢?下面就是小編整理的增值稅開票內(nèi)容,希望對大家的財務(wù)工作有所幫助。

作為一名財務(wù)會計人員,我們都知道企業(yè)只要有收入利潤就需要繳納相應(yīng)的稅款?而企業(yè)在計算繳納增值稅時,應(yīng)按照發(fā)生業(yè)務(wù)的性質(zhì),確認適用什么稅率,并計算所需繳納的增值稅稅款。那么對于供應(yīng)商補償累計購貨如何開具發(fā)票?你知道應(yīng)該如何處理嗎?如果把紅字發(fā)票開錯又該怎么辦呢?下面就是小編整理的增值稅開票內(nèi)容,希望對大家的財務(wù)工作有所幫助。

供應(yīng)商補償累計購貨應(yīng)如何開票

問:對累計購買貨物達到一定數(shù)量的購貨方,供應(yīng)商(一般納稅人)給予相應(yīng)的補償,如何開票?

答:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發(fā)票問題的通知》(國稅函〔2006〕1279號)規(guī)定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達到一定數(shù)量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭?、折讓行為,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。

根據(jù)上述規(guī)定,對購貨方在一定時期內(nèi)因累計購買貨物達到一定數(shù)量而取得銷貨方給予的補償款,可由購貨方向其主管稅務(wù)機關(guān)申請《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》轉(zhuǎn)交銷貨方,銷貨方憑通知單開具紅字專用發(fā)票,購貨方依據(jù)通知單所列增值稅稅額從當期增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。

把紅字發(fā)票開錯怎么辦?

《信息表》開具錯誤,負數(shù)發(fā)票開具正確,導致負數(shù)發(fā)票開具與信息表不對應(yīng)。若負數(shù)發(fā)票與《信息表》不對應(yīng),稅務(wù)端系統(tǒng)會提示核銷不通過,企業(yè)無法進行正常申報。這種情況下需要提請稅務(wù)機關(guān)進行《信息表》修正,將錯誤的《信息表》編號修正為正確的編號,企業(yè)才可以正常申報。

《信息表》上傳成功后發(fā)現(xiàn)錯誤,需要修改或撤銷。填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑加蓋公章后的紙質(zhì)的《信息表》和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理《信息表》的撤銷。

負數(shù)發(fā)票開具錯誤,但已經(jīng)不能作廢。負數(shù)發(fā)票開具錯誤不能再申請紅字發(fā)票,因此若發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時作廢,并開具正確發(fā)票。若開錯的負數(shù)發(fā)票已經(jīng)不能作廢,就需要向稅務(wù)機關(guān)說明情況,請稅務(wù)機關(guān)提出處理意見。

稅務(wù)機關(guān)在檢查中會對納稅人紅字發(fā)票進行事后抽查,如果不是因為上述原因隨意開具紅字發(fā)票的會給予處罰。開具紅字發(fā)票的應(yīng)該保留好相關(guān)證據(jù),例如,開票有誤的要有對方拒收證明、服務(wù)中止的需要合同中止書面證明、折讓的需要有折讓協(xié)議等。

以上關(guān)于供應(yīng)商補償累計購貨如何開具發(fā)票?小編就為大家介紹到這里了,還介紹了把紅字發(fā)票開錯怎么辦?相信各位看完本文應(yīng)該知道怎么處理了,如果各位想領(lǐng)取更多增值稅發(fā)票免稅的相關(guān)內(nèi)容資料,掃描下方二維碼添加老師微信,即可領(lǐng)取相關(guān)會計做賬實操的學習資料包,免費試聽學習財務(wù)視頻課程!

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