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哪些情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票如何開(kāi)具

發(fā)布時(shí)間:2020-06-29 10:52來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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哪些情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票如何開(kāi)具呢?紅字發(fā)票的開(kāi)具在日常的賬務(wù)處理中是常會(huì)發(fā)生的,一般會(huì)計(jì)人員對(duì)開(kāi)票有誤的發(fā)票時(shí),會(huì)進(jìn)行紅沖處理。那么怎么開(kāi)具工資發(fā)票呢?詳細(xì)的流程和步驟見(jiàn)下文!

哪些情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票如何開(kāi)具呢?紅字發(fā)票的開(kāi)具在日常的賬務(wù)處理中是常會(huì)發(fā)生的,一般會(huì)計(jì)人員對(duì)開(kāi)票有誤的發(fā)票時(shí),會(huì)進(jìn)行紅沖處理。那么怎么開(kāi)具工資發(fā)票呢?詳細(xì)的流程和步驟見(jiàn)下文!

哪些情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票?

納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)枰_(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,按以下方法處理:

如何開(kāi)具紅字發(fā)票?

1.購(gòu)買(mǎi)方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息表》),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅與用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

2.購(gòu)買(mǎi)方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買(mǎi)方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息。

3.銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅與用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷(xiāo)售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》。銷(xiāo)售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息。

主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

銷(xiāo)售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。

跨月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò),先開(kāi)具紅字信息表,上傳后,再開(kāi)具紅字負(fù)數(shù)票。

今天小編就給大家介紹到這里了,想要學(xué)習(xí)更多有關(guān)增值稅發(fā)票相關(guān)知識(shí)的小伙伴,歡迎咨詢(xún)文章底部老師微信進(jìn)行了解學(xué)習(xí)吧,還可以免費(fèi)試學(xué)有關(guān)會(huì)計(jì)實(shí)操的相關(guān)課程視頻哦。好了今天有關(guān)哪些情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票如何開(kāi)具的內(nèi)容就到此結(jié)束了。

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