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已認證發(fā)票作廢增值稅補交的會計分錄如何做

發(fā)布時間:2020-07-28 14:56來源:會計教練

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企業(yè)的日常工作中,不知道您是否遇到過發(fā)票作廢的相關(guān)業(yè)務(wù)處理工作,今天小編為大家介紹了已認證發(fā)票作廢增值稅補交的會計分錄如何做?如果您在工作中遇到了這樣的財務(wù)問題,您知道應(yīng)該怎么處理嗎?接下來小編將為大家介紹一下具體的會計分錄,感興趣的財會朋友趕緊來仔細閱讀本文吧。

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已認證發(fā)票作廢增值稅補交分錄

借:應(yīng)交稅費-已交稅金

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

不論入沒入賬,將原發(fā)票復(fù)印三張,一張?zhí)鎿Q原發(fā)票,一張?zhí)鎿Q原抵扣聯(lián),一張做進項轉(zhuǎn)出處理:(假如總額11700元)

替換原發(fā)票,如果在本月入賬:(必須的,否則無法說明認證進項發(fā)票的來源

借:原材料 10000

應(yīng)交稅金--增值稅--進項稅額 1700,

貸:銀行存款(或其他) 11700

調(diào)整該復(fù)印件入賬分錄,做進項調(diào)整,(目的沖銷已印證進項,保持連貫性)

借:原材料 -10000

應(yīng)交稅金--增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 -1700,記賬時記貸方

貸:其付賬款款--X公司 -11700

收到正確發(fā)票

借:原材料 10000

應(yīng)交稅金--增值稅--進項稅額 1700,

貸:其付賬款款--X公司 11700

以上關(guān)于已認證發(fā)票作廢增值稅補交的會計分錄如何做?小編就為大家介紹到這里了,不知道您掌握了相關(guān)財務(wù)知識嗎。如若各位想了解更多已認證發(fā)票作廢補交分錄的相關(guān)財務(wù)知識,歡迎大家點擊上方圖片掃碼,即可領(lǐng)取相關(guān)財務(wù)資料包,還可免費試聽上圖中的財務(wù)視頻課程!

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