費用票可以抵扣增值稅嗎?企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展的過程中會有很多的費用支出,一般都會受到成本票和費用票兩種,那么對于這兩種票大家都了解嗎?費用票可以抵扣增值稅嗎?為了大家更好的掌握這部分的內(nèi)容,小編會在下文為大家講解具體的知識內(nèi)容,感興趣的小伙伴不妨跟小編一起來詳細(xì)的學(xué)習(xí)一下,相信會對大家有幫助的。
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費用票能否抵扣增值稅要看是什么費用,抵扣政策對于各項費用的規(guī)定是不一樣的.匯總開具增值稅專用發(fā)票,必須同時取得防偽稅控系統(tǒng)開具的《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》,否則不可以抵扣進項稅哦.例如辦公用品、低耗等,開具"貨物一批"的專票,如果沒有清單,是不可以抵扣的.
1、會議費:可以抵扣進項稅
2、業(yè)務(wù)招待費:不可以抵扣進項稅,"餐費"不可以抵扣進項稅
3、差旅費:酒店住宿費可以抵扣進項稅,車票和餐費不可以抵扣進項稅.但是租車,可以抵扣.
4、培訓(xùn)費:培訓(xùn)發(fā)生的住宿、培訓(xùn)費可以抵扣進項稅
5、辦公品、低耗和電子耗材:可以抵扣
6、福利費:用于福利而購買的商品不可以抵扣進項稅,所以不用在意開什么發(fā)票了
7、廣告費:可以抵扣
8、修理費:可以抵扣
9、水電費:記得去電網(wǎng)和自來水公司換專票,可以抵扣
10、租賃費:可以抵扣
增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進口貨物的單位和個人就其實現(xiàn)的增值額征收的一個稅種.
增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費=銷項稅-進項稅.
這是將銷項稅減去進項稅的過程,進項稅是你買東西的時候交給銷售方的,銷項稅是你收到的購貨方交給你的,你買東西是涉及到一次增值的過程,所以要繳增值稅,而你通過加工則使其再次增值,所以購貨的一方要交給你增值稅,但你作為中間方交了兩次增值稅,所以國家規(guī)定可以將其抵扣.
然而你購進貨物時,對方也會給你出具購進貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個發(fā)票上所標(biāo)的銷項稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項稅的進項稅額,銷項稅減進項稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅,這就是抵扣.增值稅是價外稅.
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