發(fā)布時(shí)間:2020-09-16 11:34來源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)個(gè)體工商戶是指依法登記和注冊(cè)且有經(jīng)營(yíng)能力從事工商管理活動(dòng)的公民。紅字發(fā)票就是負(fù)數(shù)發(fā)票,是對(duì)原來的藍(lán)字發(fā)票的沖銷。那么個(gè)體工商戶如何申請(qǐng)紅字發(fā)票呢?小編對(duì)此整理了以下內(nèi)容有興趣的小伙伴可以和小編一起去看看。
個(gè)體工商戶是指依法登記和注冊(cè)且有經(jīng)營(yíng)能力從事工商管理活動(dòng)的公民。紅字發(fā)票就是負(fù)數(shù)發(fā)票,是對(duì)原來的藍(lán)字發(fā)票的沖銷。那么個(gè)體工商戶如何申請(qǐng)紅字發(fā)票呢?小編對(duì)此整理了以下內(nèi)容有興趣的小伙伴可以和小編一起去看看。
帶開紅字發(fā)票申請(qǐng)報(bào)告,記賬憑證原件及復(fù)印件,銷項(xiàng)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、記賬聯(lián)的原件用復(fù)印件、增值稅開票系統(tǒng)開出的紅字發(fā)票申請(qǐng)單(以上資料都要求蓋公章,發(fā)票要在180天之內(nèi)才可以申請(qǐng)開紅字發(fā)票).導(dǎo)出電子數(shù)據(jù)一起帶到公司主管稅務(wù)局專管員那里先簽字蓋章,再到主管稅務(wù)局納稅大廳開具通知單.開好通知單后,再在增值稅開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票就可以了.
如何開紅字普通發(fā)票根據(jù)《關(guān)于開具紅字普通發(fā)票有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》的規(guī)定:(一)購(gòu)貨方未作帳務(wù)處理,銷貨方已作帳務(wù)處理的,銷貨方必須收回原發(fā)票后開具藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單,方可開具等額的紅字發(fā)票.同時(shí),必須把紅字發(fā)票記帳聯(lián)撕下作為沖帳憑證,其余聯(lián)次不得撕下,并把收回的原發(fā)票粘貼在紅字發(fā)票存根聯(lián)背面以備核查.
(二)購(gòu)貨方已作帳務(wù)處理的,不論銷貨方是否已作帳處理,銷貨方須取得購(gòu)貨方出具的有效書面證明,填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單后,方可開具等額的紅字發(fā)票.(三)購(gòu)貨方的有效書面證明,必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項(xiàng),包括原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進(jìn)帳單(原已付款的),以及退貨的原因并加蓋購(gòu)貨方單位印章或財(cái)務(wù)專用章.
如何開紅字專用發(fā)票:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的補(bǔ)充通知(國(guó)稅發(fā)[2007]18號(hào))納稅人開具增值稅紅字專用發(fā)票應(yīng)視不同情況,由購(gòu)買方或銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《開具紅字專用發(fā)票通知單》.
其中銷貨退回、銷售折讓、無法認(rèn)證應(yīng)由購(gòu)貨方向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字通知單,屬于開票有誤應(yīng)由銷貨方向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字通知單.具體操作如下:一、由購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《通知單》1)因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的,由購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,購(gòu)貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》,購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.
2)專用發(fā)票抵扣聯(lián)已認(rèn)證未抵扣,購(gòu)買方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,由購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,購(gòu)貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》.購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理.
3)專用發(fā)票抵扣聯(lián)已認(rèn)證未抵扣,且為當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票,屬于增值稅可抵扣項(xiàng)目范圍,由購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,購(gòu)貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》.
購(gòu)貨方需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在次月申報(bào)時(shí),同時(shí)作抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.4)專用發(fā)票抵扣聯(lián)已認(rèn)證未抵扣,且發(fā)票為以前月份認(rèn)證發(fā)票,由購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,購(gòu)貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》.
購(gòu)貨方不需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但購(gòu)貨方需提供已認(rèn)證但未抵扣的證明.5)專用發(fā)票抵扣聯(lián)已認(rèn)證并已抵扣,銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,由購(gòu)買方填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因,購(gòu)貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《通知單》.
購(gòu)貨方需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.(應(yīng)提供有關(guān)合同、協(xié)議、退貨單等復(fù)印件)二、由銷貨方稅務(wù)機(jī)關(guān)出具《通知單》1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料.
需說明專用發(fā)票未認(rèn)證抵扣)2)因開票有誤等原因,尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料.
以上就是小編為大家整理的有關(guān)個(gè)體工商戶如何申請(qǐng)紅字發(fā)票的相關(guān)內(nèi)容,相信大家對(duì)此也有了一定的了解了,如果想要了解更多的會(huì)計(jì)資訊可以掃描二維碼加入會(huì)計(jì)教練交流群,也可以在線咨詢我們的答疑老師。
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