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內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括哪些

發(fā)布時間:2019-09-29 14:42來源:會計教練

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內(nèi)部控制制度的具體內(nèi)容都有哪些?作為需要了解很多知識的會計人員,不知道大家對內(nèi)部控制制度的相關(guān)內(nèi)容了解的怎么樣了。

內(nèi)部控制制度的具體內(nèi)容都有哪些?作為需要了解很多知識的會計人員,不知道大家對內(nèi)部控制制度的相關(guān)內(nèi)容了解的怎么樣了。

內(nèi)部控制制度

一、內(nèi)容概念:

內(nèi)部控制制度是單位內(nèi)部建立的使各項業(yè)務(wù)活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程。現(xiàn)代化企業(yè)管理的產(chǎn)物。企業(yè)在競爭日益激烈的外部環(huán)境中,為了增強自身的競爭能力,需不斷改善內(nèi)部管理,提高工作效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

二、基本要素是:

(1) 明確合理的職責(zé)分工制度。(2) 嚴(yán)格的審批檢查制度。(3) 健全的會計制度和企業(yè)管理制度。(4) 嚴(yán)密的保管保衛(wèi)制度。(5) 有效的內(nèi)部審計制度。(6) 勝任的工作人員。由于內(nèi)部控制制度的嚴(yán)密程度直接決定著被審單位提供的會計數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)資料的可靠性,現(xiàn)代審計總是把被審單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度當(dāng)作審查的起點和重點,通過對內(nèi)部控制制度的調(diào)查、核實和評價確定審計工作的范圍、深度和側(cè)重點。

對內(nèi)部控制制度的總結(jié)就到這里了,如果大家還有什么關(guān)于內(nèi)部控制制度的問題想要了解歡迎關(guān)注我們,領(lǐng)取更多免費試聽課程,以及海量題庫等你來答,更有名師在線解答你的問題!

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