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發(fā)票紅字沖銷的會計分錄該怎么寫

發(fā)布時間:2020-10-21 17:55來源:會計教練

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為什么在做賬的時候需要紅沖發(fā)票呢,就是因為錯了一張憑證,就會用紅字做一張一模一樣的憑證,在把原始的給沖了,就可以了,那么發(fā)票紅字沖銷的會計分錄該怎么寫呢,對于這個實操處理內(nèi)容,好多剛?cè)胄械男率植皇呛芏?,那么小編在下文整理了一套對于?zhǔn)備工作的小伙伴們很有用哦,一起來看看吧,下文僅供參考哦。為什么在做賬的時候需要紅沖發(fā)票呢,就是因為錯了一張憑證,就會用紅字做一張一模一樣的憑證,在把原始的給沖了,就可以了,那么發(fā)票蟲子沖銷的會計分錄該怎么寫呢,對于這個實操處理內(nèi)容,好多剛?cè)胄械男率植皇呛芏?,那么小編在下文整理了一套對于?zhǔn)備工作的小伙伴們很有用哦,一起來看看吧,下文僅供參考哦。

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發(fā)票紅字沖銷會計分錄

紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入賬,跨月的就需要開紅字發(fā)票了。

紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了。

如果是本年度:紅字沖銷原會計憑證分錄:

借:原材料等科目 (紅字)

應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字)

因紅字沖回進(jìn)項,自然會產(chǎn)生應(yīng)交增值稅貸方余額,可借方轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方記未交增值稅或增值稅檢查調(diào)整科目,實際是單純進(jìn)行了補稅角度的處理,尚未涉及處罰。

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅—增值稅檢查調(diào)整

以上即是發(fā)票紅字沖銷的會計分錄該怎么寫內(nèi)容啦,小編就分享到這里啦。對于發(fā)票蟲子沖銷的會計分錄所了解也有所掌握了。那么大家還有什么疑問,可以咨詢我們的在線答疑老師,如果還需要了解更多關(guān)于會計知識的小伙伴們可以添加微信哦,還有免費的試聽課程哦。

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