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沖銷無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2020-11-28 09:51來源:會(huì)計(jì)教練

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企業(yè)購(gòu)買的無(wú)形資產(chǎn),后期是需要進(jìn)項(xiàng)攤銷的。如果說在做相應(yīng)的賬務(wù)處理時(shí),多攤的無(wú)形資產(chǎn)是需要做沖銷的賬務(wù)處理。那么沖銷無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?主要是涉及到哪些會(huì)計(jì)科目的處理?針對(duì)這些問題,小編在下文做了詳細(xì)解答,快跟隨小編一起閱讀下文內(nèi)容吧。

企業(yè)購(gòu)買的無(wú)形資產(chǎn),后期是需要進(jìn)項(xiàng)攤銷的。如果說在做相應(yīng)的賬務(wù)處理時(shí),多攤的無(wú)形資產(chǎn)是需要做沖銷的賬務(wù)處理。那么沖銷無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?主要是涉及到哪些會(huì)計(jì)科目的處理?針對(duì)這些問題,小編在下文做了詳細(xì)解答,快跟隨小編一起閱讀下文內(nèi)容吧。

沖銷無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄

沖銷無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做

一般無(wú)形資產(chǎn)攤銷多攤了才會(huì)出現(xiàn)需要沖銷的情況,直接把多攤銷的沖掉就可以了。

比如:原攤銷金額是10000,多攤銷3000

借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 10000

貸:無(wú)形資產(chǎn) 10000

調(diào)整分錄:

借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 3000(紅字)

貸:無(wú)形資產(chǎn) 3000(紅字)

如果跨年度要沖銷做:

借:以前年度損益調(diào)整 3000(紅字)

貸:無(wú)形資產(chǎn) 3000(紅字)

無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄

1、如果你單位執(zhí)行了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷分錄:

借:管理費(fèi)用--無(wú)形資產(chǎn)攤銷

貸:累計(jì)攤銷

2、如果你單位還沒有執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷分錄:

借:管理費(fèi)用--無(wú)形資產(chǎn)攤銷

貸:無(wú)形資產(chǎn)

沖銷無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?大家閱讀完上文內(nèi)容,應(yīng)該很清楚了吧。大家還有什么其他疑問,可以隨時(shí)咨詢我們的在線客服老師,幫你解答疑惑。想要學(xué)習(xí)更多做賬實(shí)操內(nèi)容,可以選擇加入我們會(huì)計(jì)教練培訓(xùn)課程,我們有專業(yè)的課程老師在線指導(dǎo)學(xué)習(xí),幫助大家快速上手做賬。

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