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發(fā)票沒(méi)收到怎么做分錄

發(fā)布時(shí)間:2020-12-02 17:40來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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企業(yè)在購(gòu)入貨物商品的時(shí)候,已經(jīng)付過(guò)貨款但是仍遲遲未收到發(fā)票,那么這個(gè)時(shí)候企業(yè)的財(cái)會(huì)人員也是需要做處理的,這時(shí)入賬應(yīng)該是暫估入賬,那么發(fā)票沒(méi)收到怎么做分錄的具體賬務(wù)處理是怎樣?小編給大家整理在下面了,有需要的朋友一起來(lái)看看吧!

企業(yè)在購(gòu)入貨物商品的時(shí)候,已經(jīng)付過(guò)貨款但是仍遲遲未收到發(fā)票,那么這個(gè)時(shí)候企業(yè)的財(cái)會(huì)人員也是需要做處理的,這時(shí)入賬應(yīng)該是暫估入賬,那么發(fā)票沒(méi)收到怎么做分錄的具體賬務(wù)處理是怎樣?小編給大家整理在下面了,有需要的朋友一起來(lái)看看吧!

發(fā)票沒(méi)收到怎么做分錄

未收到發(fā)票的賬務(wù)處理

已付款未收到發(fā)票需要做暫估入賬處理。

1 、當(dāng)月,材料或商品暫估入庫(kù),以入庫(kù)單或收料單作為附件:

借:原材料或庫(kù)存商品

貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

2 、次月或下幾個(gè)月,收到發(fā)票后先進(jìn)行沖銷(xiāo), 沖銷(xiāo)可以不用附件:

借:原材料或庫(kù)存商品(紅字金額)

貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字金額)

按照一般規(guī)定,次月的月初要紅字沖回;但是在實(shí)際工作當(dāng)中,如果當(dāng)月發(fā)票沒(méi)到,月初沖回月底再暫估,工作量較大;因此,一般都是等到發(fā)票到了以后才沖回的。

3 、再做一筆收到發(fā)票的分錄,以發(fā)票作為附件:

借:原材料或庫(kù)存商品

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額 )

貸:應(yīng)付賬款-客戶(hù)名稱(chēng)

好啦!以上就是關(guān)于發(fā)票沒(méi)收到怎么做分錄的全部?jī)?nèi)容啦,有疑問(wèn)的朋友不要忘記咨詢(xún)我們?cè)诰€(xiàn)答疑老師哦,另外,掃描右上方二維碼關(guān)注公眾號(hào),學(xué)習(xí)更多財(cái)會(huì)知識(shí);想跟學(xué)霸交流學(xué)習(xí)方法與技巧?掃描下方交流群二維碼,不僅可以交流學(xué)習(xí),還有更多資料給大家分享,趕快行動(dòng)吧!

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