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收到一年房租發(fā)票會計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時間:2020-12-05 13:40來源:會計(jì)教練

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有很多同學(xué)最近在問收到一年房租發(fā)票時他的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,其實(shí)它的賬務(wù)處理也不難,小編已經(jīng)給大家整理好了收到一年房租發(fā)票會計(jì)分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容,金天就來給大家介紹一下。

有很多同學(xué)最近在問收到一年房租發(fā)票時他的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,其實(shí)它的賬務(wù)處理也不難,小編已經(jīng)給大家整理好了收到一年房租發(fā)票會計(jì)分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容,今天就來給大家介紹一下。

收到一年房租發(fā)票會計(jì)分錄怎么做

收到一年的房租發(fā)票怎么做賬

答:如果金額不大,收到發(fā)票時

借:管理費(fèi)用等

貸:其他應(yīng)付款

支付款時

借:其他應(yīng)付款

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

如果金額較大,收到發(fā)票時

借:其他應(yīng)收款/預(yù)付帳款

貸:其他應(yīng)付款

支付款時

借:其他應(yīng)付款

貸:銀行存款

每月攤銷時

借:管理費(fèi)用等

貸:其他應(yīng)收款/預(yù)付帳款

或者是,1、收到發(fā)票時,一次性支付租金,會計(jì)分錄為:

借: 待攤費(fèi)用--租金

貸: 銀行存款

2、然后月底將房租從待攤費(fèi)用中轉(zhuǎn)出:

借: 管理費(fèi)用

貸: 待攤費(fèi)用--租金

待攤費(fèi)用是指已經(jīng)支出但應(yīng)由本期和以后各期分別負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用,如低值易耗品攤銷、一次支出數(shù)額較大的財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)、排污費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、廣告費(fèi)、固定資產(chǎn)經(jīng)常修理費(fèi)、預(yù)付租入固定資產(chǎn)的租金等.

預(yù)付房租收到發(fā)票后如何做賬?

答:收到物業(yè)公司開具的房租發(fā)票后(按每月3000元,三個月一付為例),支付房租時:

借:預(yù)付賬款-房租 9000

貸:銀行存款 9000

然后當(dāng)月計(jì)入費(fèi)用:

借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 3000

貸:預(yù)付賬款-房租 3000

第二、三個月依次分批計(jì)入費(fèi)用,分錄同上第二筆.

房租已付未收到發(fā)票如何做賬呢:

房租已付,未收到發(fā)票,會計(jì)分錄為:

借:預(yù)付賬款

貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金

注意:待攤費(fèi)用,新的會計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)取消,因此用預(yù)付賬款科目.

以上就是小編為大家整理的收到一年房租發(fā)票會計(jì)分錄怎么做的具體內(nèi)容,如果同學(xué)們還有疑問的話,可以咨詢我們的在線答疑老師,如果如果還想學(xué)習(xí)更多會計(jì)方面知識的同學(xué),可以掃描右上方二維碼,關(guān)注公眾號,限時領(lǐng)取免費(fèi)學(xué)習(xí)資料。

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