發(fā)布時(shí)間:2020-12-09 10:28來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)在都是采用報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報(bào)的,雖然減弱了會(huì)計(jì)人員的工作量,但是報(bào)稅系統(tǒng)還是會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的,今天小編為大家分享的就是財(cái)務(wù)報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅比實(shí)際發(fā)生的少繳處理方法,感興趣的小伙伴就和小編一起去下文了解一下吧。
會(huì)計(jì)人員現(xiàn)在都是采用報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行納稅申報(bào)的,雖然減弱了會(huì)計(jì)人員的工作量,但是報(bào)稅系統(tǒng)還是會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的,今天小編為大家分享的就是財(cái)務(wù)報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅比實(shí)際發(fā)生的少繳處理方法,感興趣的小伙伴就和小編一起去下文了解一下吧。
1、首先第一點(diǎn)是財(cái)務(wù)進(jìn)賬是要以進(jìn)銷的發(fā)票為主的,在這里是不考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的因素,所以也就不存在四舍五入的問(wèn)題,造成差數(shù)的原因一般是財(cái)務(wù)記完賬后沒有和稅表核對(duì);
2、正常來(lái)說(shuō)如果稅表有差數(shù)是通過(guò)不了比對(duì)的,那么也就根本不可能申報(bào)成功;
3、增值稅銷項(xiàng)是根據(jù)開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出來(lái),進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)遠(yuǎn)程認(rèn)證或現(xiàn)在的網(wǎng)上勾選認(rèn)證完成的,金額應(yīng)該是不會(huì)有差的;
4、如果是有差數(shù),那么就是去找差在銷項(xiàng)多計(jì)或者是進(jìn)項(xiàng)少計(jì)了。
1、發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,沒有關(guān)系;這一般是由于小數(shù)點(diǎn)后面保留位數(shù)和相加合計(jì)數(shù)不一至造成的,是客觀的;
2、解決方法如下:
納稅申報(bào)時(shí)按增值稅報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)字填寫,對(duì)自動(dòng)導(dǎo)入納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行修改。
本月實(shí)際交增值稅比上月登帳少交該如何調(diào)賬?
在一般情況下,增值稅都是稅控的,在申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表后,再進(jìn)行抄稅處理,當(dāng)月報(bào)稅肯定是交納實(shí)際繳納的,賬面上你的未交增值稅的金額,那就應(yīng)該把賬面上的金額紅字沖回,再做一筆實(shí)際金額正確的帳,或者差額紅字沖回,未交增值稅就平了,相應(yīng)的把差額多計(jì)提附加稅費(fèi)都沖掉。
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