金蝶軟件的操作流程是作為財務人員來說是必須要具備的,但是有的財務人員對于這個不是很了解的小伙伴們,那么金蝶財務軟件審核人怎么設置呢,針對這個內容,小編在下文中整理了相關的知識內容,想要學習和了解的小伙伴們一起來看看吧。
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不需要設置,你只要用另一個用戶名進去審核即可.
第一步:你用manager身份進入,在金蝶主界面點擊系統維護--用戶管理--右下角用戶設置--點擊新增--然后輸入新的用戶名(比如你的名字)安全碼必須輸入--保存.新增用戶完成
第二步:返回金蝶主界面點擊左上角工具欄【文件】按鈕--選擇更換操作員--彈出登錄界面在用戶名一欄輸入新建的用戶名登錄金蝶.在審核憑證即可.
操作流程如下:
1.外購入庫單:使用于外購件入庫
步驟:驗收入庫-新增 → 新增(默認藍字) → 選"供應商" → 選單號"F7"→ 彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按"Ctri"鍵)→ 返回 →填寫 數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→保存→審核.
2. 外購入庫退貨單:使用于外購件退貨
步驟:驗收入庫-新增 → 新增(紅字)→ 源單類型(外購入庫)→選"供應商" → 選單號"F7"→彈出過濾條件 → 選擇相應物料(選擇多項按"Ctri"鍵)→ 返回 →填寫 數量、倉位、收料倉庫→保管人→驗收人→保存→審核.
3. 生產領料單:使用于車間生產領料
步驟:生產領料-新增→新增(默認藍字)→ 領料部門(輸入)→ 選單號(錄入制令單號雙擊左鍵)→ 選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→ 返回→填寫 數量、倉位、發(fā)料倉庫→領料人→ 發(fā)料人→ 保存→ 審核.
4.委外加工入庫單:使用于委外加工回來回來物料的進倉
步驟:委外加工入庫-新增→ 新增→ 委外類型(普通訂單/返修訂單)→ 源單類型(委外訂單)→ 選"供應商"→ 選單號"F7"→彈出過濾界面(鍵入自己需要過濾的內容,p確定)→選擇相應物料(選多項物料按Ctrl鍵)→填寫 數量、倉位、收料倉庫→ 驗收、保管→ 保存→審核.
5.委外加工出庫單:使用于委外加工回來物料的倒沖領料
步驟:委外加工入庫-維護 → 彈出過濾條件(鍵入需要倒沖的"委外加工入庫單單號")→ 點擊"編輯"→ 倒沖領料 → 點擊"生成"(彈出"委外加工出庫單")→ (開始編輯單據) → 發(fā)料倉庫(填"9")→ 倉位(按供應商分倉位)→品管確認、發(fā)料→ 保存、審核.
6.其他出庫單:使用于其他部門物料領用
步驟:其他出庫-新增→ 領料部門(錄入)→備注(輸入備注內容)→ 產品代碼(輸入物料編碼)→填寫 數量、倉位、發(fā)貨倉庫→領料、發(fā)料 、負責人→ 保存→ 審核。
在財務軟件進入到財務行業(yè)之后,就給財務人員減少了很多的工作量,對此金蝶財務軟件審核人怎么設置呢,在設置的時候需要進行相關的內容,還有不是有很了解的,可以點擊下方咨詢我們的在線答疑老師,如果還需要了解更多關于會計實操處理的資料的小伙伴們可以點擊文章最下方掃碼加入實操交流群吧,里面有海量的干貨資料免費領取哦。
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