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收到紅字增值稅專票會(huì)計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2021-01-08 15:12來源:會(huì)計(jì)教練

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最近有不少同學(xué)在后臺(tái)留言詢問,收到紅字增值稅專用發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理,小編今天就來為大家介紹一下收到紅字增值稅專票會(huì)計(jì)分錄怎么做,感興趣的同學(xué)可以跟隨小編一起到下文中看下,希望同學(xué)們看完之后能夠有所收獲。

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收到紅字增值稅專票會(huì)計(jì)分錄怎么做

收到紅字增值稅專用發(fā)票賬務(wù)處理

答:1.收到紅字票

借:原材料(紅字)

借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)

貸:應(yīng)付帳款(紅字)

2.收到正確的發(fā)票

借:原材料

借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付帳款

增值稅紅字票不需要認(rèn)證

紅字增值稅專用發(fā)票開具規(guī)定

(1)開票當(dāng)月,購買方在未付貨款并且未作帳務(wù)處理的情況下,須將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)主動(dòng)退還銷貨方。銷貨方如果未將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理,應(yīng)在收到的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣,并依次粘貼在一起,作為扣減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的憑證,下月領(lǐng)購專用發(fā)票時(shí)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。未收到購買方退還的專用發(fā)票前,銷貨方不得扣減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額。(直接作廢就可以)

(2)開票次月或以后月份,銷貨方已將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理,但購貨方未作帳務(wù)處理,銷貨方可根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價(jià)款或折讓金額來開具相同內(nèi)容的紅字專用發(fā)票。將紅字專用發(fā)票的記帳聯(lián)撕下作為扣減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的憑證;紅字抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不給購貨方,與收回原抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在一起,作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù),下月領(lǐng)購專用發(fā)票時(shí)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。

這就是小編今天要講的收到紅字增值稅專票會(huì)計(jì)分錄怎么做的相關(guān)內(nèi)容啦,如果還有問題的話不要緊,可以咨詢我們的在線答疑老師,同學(xué)們也可以掃描文章下面的二維碼加入交流群,與同學(xué)們一起交流學(xué)習(xí),群內(nèi)還有不定時(shí)的資料分享。

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