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工資尾差怎么做會計(jì)分錄

發(fā)布時間:2021-01-14 17:02來源:會計(jì)教練

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小編有注意到有些同學(xué)對于工資尾數(shù)差異的賬務(wù)處理還有些問題,小編翻閱相關(guān)的資料幫同學(xué)們整理了工資尾數(shù)差異相關(guān)的內(nèi)容,今天小編就來為同學(xué)們介紹一下工資尾差怎么做會計(jì)分錄,想了解的話就來看看吧。如果想要了解會計(jì)其他方面知識的同學(xué),可以掃描下方二維碼,加入群聊,與其他同學(xué)進(jìn)行溝通探討,還有不定時干貨福利發(fā)放。

小編有注意到有些同學(xué)對于工資尾數(shù)差異的賬務(wù)處理還有些問題,小編翻閱相關(guān)的資料幫同學(xué)們整理了工資尾數(shù)差異相關(guān)的內(nèi)容,今天小編就來為同學(xué)們介紹一下工資尾差怎么做會計(jì)分錄,想了解的話就來看看吧。如果想要了解會計(jì)其他方面知識的同學(xué),可以掃描下方二維碼,加入群聊,與其他同學(xué)進(jìn)行溝通探討,還有不定時干貨福利發(fā)放。

工資尾差怎么做會計(jì)分錄

工資尾數(shù)差異財(cái)務(wù)賬上怎么處理

一般是:設(shè)立一個往來賬戶進(jìn)行核算。例如:設(shè)立“其他應(yīng)收款”-“工資尾數(shù)核算”。

會計(jì)分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 (尾數(shù)合計(jì))

貸:其他應(yīng)收款-工資尾數(shù)核算 (尾數(shù)合計(jì))

請問實(shí)發(fā)工資大于賬上工資怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

可以在下月計(jì)提時多計(jì)提上月少提的金額,比如3000-2000=1000;也可以在這月記賬時用補(bǔ)充登記法。補(bǔ)充登記法是記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證和帳簿記錄中應(yīng)借、應(yīng)貸會計(jì)科目無誤,只是所記金額小于應(yīng)記金額。更正方法是:按照少記的金額用藍(lán)字編制一張與原記賬憑證應(yīng)借、應(yīng)貸科目完全相同的記賬憑證,以補(bǔ)充少記的金額。

例如:某企業(yè)生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料一批,價(jià)值2000元。該企業(yè)會計(jì)分錄誤記為:

借:生產(chǎn)成本 200

貸:原材料 200

按照少記的金額用藍(lán)字編制一張與原記賬憑證應(yīng)借、應(yīng)貸科目完全相同的記賬憑證,以補(bǔ)充少記的金額。

借:生產(chǎn)成本 1800

貸:原材料 1800

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