發(fā)布時(shí)間:2021-03-30 10:34來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)相信大家都應(yīng)該知道公司是每個(gè)月都必須要按時(shí)申報(bào)繳納增值稅的,那么在交完增值稅以后的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?對(duì)于會(huì)計(jì)小白來(lái)說(shuō)可能不知道怎么辦,接下來(lái)為了讓各位會(huì)計(jì)人員順利的解決這個(gè)問(wèn)題,小編決定今天就來(lái)和大家分享一下關(guān)于已交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做這個(gè)賬務(wù)處理的相關(guān)資料,讓我們一起來(lái)看看吧。
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計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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