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增值稅進項抵扣流程有哪些

發(fā)布時間:2021-07-19 10:13來源:會計教練

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企業(yè)以盈利為目標(biāo),必定與資金有很多的聯(lián)系,最重要的便是財務(wù)問題,處理得當(dāng)可以為公司節(jié)省成本,提高效益,其中一個重要的點就是增值稅方面,所以就有了以下問題,問一個簡單的問題,增值稅進項抵扣流程有哪些呢,如果你不知道或者不太理解,接下來就跟著我一起來了解下吧。

企業(yè)以盈利為目標(biāo),必定與資金有很多的聯(lián)系,最重要的便是財務(wù)問題,處理得當(dāng)可以為公司節(jié)省成本,提高效益,其中一個重要的點就是增值稅方面,所以就有了以下問題,問一個簡單的問題,增值稅進項抵扣流程有哪些呢,如果你不知道或者不太理解,接下來就跟著我一起來了解下吧。

增值稅進項抵扣流程有哪些

增值稅進項抵扣流程

1、收到增值稅進項稅發(fā)票之后,檢查抵扣聯(lián)(第一聯(lián))和發(fā)票聯(lián)(第二聯(lián))是否齊全,檢查開票的內(nèi)容和每一聯(lián)上時候蓋上了財務(wù)章。

2、帶上抵扣聯(lián)去國稅認(rèn)證。

3、把抵扣聯(lián)交給認(rèn)證窗口,稅務(wù)局工作人員會把抵扣聯(lián)放入一個類似掃描儀的東西過一遍,然后還給你并且會打印出一式兩聯(lián)的增值稅發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單和認(rèn)證結(jié)果通知書(清單和通知書是連在一起的兩張紙),兩聯(lián)一共四張紙上都要自己蓋上放在窗口的認(rèn)證專用章。注意事項:

1、收到增值稅發(fā)票不要折疊也不要撕掉帶孔的邊。

2、稅務(wù)局認(rèn)證時間一般為11日至月底最后一天,申報期不認(rèn)證。(申報期不一定10號結(jié)束,以當(dāng)月稅務(wù)局公布的實際申報期為準(zhǔn))

3、必須在開票之日起180天內(nèi)認(rèn)證。

4、每天同一個企業(yè)只能認(rèn)證一次,一次可以認(rèn)證多張發(fā)票,但上午去一次,下午去一次就不行了。

5、認(rèn)證后發(fā)票必須當(dāng)月入賬,發(fā)票對比信息兩個月左右到達(dá)退稅科。

6、認(rèn)證回執(zhí)有兩張,一張報稅時交稅務(wù)局,一張企業(yè)備查。

7、收到增值稅發(fā)票一定要盡早認(rèn)證,如果有錯誤還有時間讓開票單位重新開具,只需要作廢錯票,重新開具就可以了。而且,月末認(rèn)證的人會很多,排隊浪費時間。萬一月底最后一天才去認(rèn)證,發(fā)生錯票,來不及重開,本月就不能及時入賬,而且,開票單位再下月要開一張紅票再開一張藍(lán)票,比較麻煩和浪費。

增值稅一般納稅人進項票抵扣操作流程

1、在取得增值稅進項專用發(fā)票后,應(yīng)在180天內(nèi)認(rèn)證,認(rèn)證后的進項發(fā)票方可抵扣,現(xiàn)在都是網(wǎng)上認(rèn)證的,你進入國稅局網(wǎng)站,下栽一個網(wǎng)上認(rèn)證的軟件,你所在的國稅局會給你一密鑰安裝,再通過掃描儀將發(fā)票掃描傳上去發(fā)送到國稅局,片刻就可以得到認(rèn)證的回復(fù)。

2、只有通過認(rèn)證的發(fā)票進項稅方可以抵扣.另外,非增值稅專用發(fā)票的抵扣如:運輸發(fā)票,海關(guān)進口增值稅發(fā)票的抵扣不能直接在網(wǎng)上認(rèn)證,但需要采集數(shù)據(jù),采集數(shù)據(jù)的方法也是在國稅局網(wǎng)站下栽一個稅務(wù)數(shù)據(jù)采集通用軟件,將數(shù)據(jù)輸入用U盤拷貝,在報稅時帶到國稅局去抵扣。

3、報稅流程,現(xiàn)在一般都是在網(wǎng)上申報.但需要把報稅資料送到稅務(wù)局。

① 一般(1~10日)每月初為抄稅期,抄稅很簡單,現(xiàn)在都是稅控機開票,將金稅卡插到與稅控機連接的電腦上,打開開票軟件點擊抄稅就可以了.

② 將進項稅和銷售發(fā)票清單打印出來:進項是從認(rèn)證已經(jīng)通過時打印,銷售發(fā)票清單是從稅控機中打印.

③ 根據(jù)打印清單填寫各種報表,同時要有申報月份的會計報表.

專用發(fā)票進項可以抵扣,普通發(fā)票不能抵扣進項的。

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