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月末怎么計提攤銷結(jié)轉(zhuǎn)成本

發(fā)布時間:2021-07-25 15:19來源:會計教練

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結(jié)轉(zhuǎn)成本主要就是將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里邊,那么關(guān)于月末怎么計提攤銷結(jié)轉(zhuǎn)成本這個問題,小編在下文中給大家整理了相關(guān)的知識匯總,感興趣的小伙伴們趕快跟隨小編一起來學(xué)習(xí)一下吧,希望小編整理的內(nèi)容能夠幫助到大家,有什么不明白的可以線上咨詢我們的答疑老師,歡迎大家前來閱讀!

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月末怎么計提攤銷結(jié)轉(zhuǎn)成本

月末怎么計提攤銷結(jié)轉(zhuǎn)

月末會計需要結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù):

一、計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費

1、按工資總額14%提取職工福利費

借:管理費用--福利費

貸:應(yīng)付福利費

2、按工資總額1.5%提取職工教育費

借:管理費用--職工教育費

貸:其他應(yīng)付款--職工教育費

3、按工資總額2%提取工會經(jīng)費

借:管理費用--工會經(jīng)費

貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費

二.計提稅金

借:稅金及附加

貸:應(yīng)交稅費

三.結(jié)轉(zhuǎn)各種收入

1、結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入

借:主營業(yè)務(wù)收入

貸:本年利潤

2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入

借:其他業(yè)務(wù)收入

貸:本年利潤

3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

借:營業(yè)外收入

貸:本年利潤

四.結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金

1、結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務(wù)成本

2、結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出

借:本年利潤

貸:其他業(yè)務(wù)支出

3、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

借:本年利潤

貸:營業(yè)外支出

4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金

借:本年利潤

貸:稅金及附加

什么是攤銷與結(jié)轉(zhuǎn)

攤銷,指對除固定資產(chǎn)之外,其他可以長期使用的經(jīng)營性資產(chǎn)按照其使用年限每年分攤購置成本的會計處理辦法,與固定資產(chǎn)折舊類似.攤銷費用計入管理費用中減少當(dāng)期利潤,但對經(jīng)營性現(xiàn)金流沒有影響.

常見的攤銷資產(chǎn)如大型軟件、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)和開辦費,它們可以在較長時間內(nèi)為公司業(yè)務(wù)和收入做出貢獻,所以其購置成本也要分攤到各年才合理.

結(jié)轉(zhuǎn),或期末結(jié)轉(zhuǎn),指期末結(jié)賬時將某一賬戶的余額或差額轉(zhuǎn)入另一賬戶.這里涉及兩個賬戶,前者是轉(zhuǎn)出賬戶,后者是轉(zhuǎn)入賬戶,一般而言,結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出賬戶將沒有余額.

計提是進行確認百損失或費用的提取,比如:計提資產(chǎn)減值準備,計度提銷售費用等,

攤銷是將一項長期待攤項目,或未來才發(fā)生的項目在未知來各期進行分攤!例:分攤利息,道分攤管理費用,分攤廣告費等!

結(jié)轉(zhuǎn)是用來期末進行賬面核算時使回用,通過結(jié)轉(zhuǎn)賬戶,是答一些賬面價值為0,算出本年利潤!

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