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應(yīng)收賬款與預收款沖抵該怎么寫會計分錄

發(fā)布時間:2020-03-13 13:47來源:會計教練

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應(yīng)收賬款與預收款是財務(wù)人員的主要工作內(nèi)容,相信大家都處理過此問題。那么,應(yīng)收賬款與預收款沖抵該怎么寫會計分錄呢?會計分錄是會計人員要掌握的基本做賬能力,因此,相關(guān)的會計分錄的編寫大家應(yīng)該要熟練操作。接著來看下面的文章內(nèi)容吧,希望閱讀之后,能有進一步的了解!

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應(yīng)收賬款與預收款沖抵的賬務(wù)處理

預收賬款沖應(yīng)收賬款,只可以對同一客戶進行沖銷,對于三角債的沖銷,需要簽署三方轉(zhuǎn)賬銷賬協(xié)議。

借:預收賬款-XX公司

貸:應(yīng)收賬款-XX公司

上述是不少會計新手的處理辦法,但是小編并不贊同這種方式,小編認為,可以這樣處理一下:

先用紅字填制一張與原錯誤完全相同的記賬憑證,據(jù)以用紅字登記入賬,沖銷原有的錯誤記錄;同時再用藍字填制一張正確的記賬憑證,注明“訂正×年×月×號憑證”,據(jù)以登記入賬,這樣就把原來的差錯更正過來。應(yīng)用紅字更正法是為了正確反映賬簿中的發(fā)生額和科目對應(yīng)關(guān)系。

借:銀行存款(現(xiàn)金)

貸:預收賬款

發(fā)出貨物時:

借:預收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅銷項稅額

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