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已交增值稅會計(jì)分錄怎么做

發(fā)布時(shí)間:2021-03-30 10:34來源:會計(jì)教練

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相信大家都應(yīng)該知道公司是每個月都必須要按時(shí)申報(bào)繳納增值稅的,那么在交完增值稅以后的會計(jì)分錄怎么做呢?對于會計(jì)小白來說可能不知道怎么辦,接下來為了讓各位會計(jì)人員順利的解決這個問題,小編決定今天就來和大家分享一下關(guān)于已交增值稅會計(jì)分錄怎么做這個賬務(wù)處理的相關(guān)資料,讓我們一起來看看吧。

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已交增值稅會計(jì)分錄怎么做

增值稅計(jì)提和繳納的會計(jì)分錄

計(jì)提時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

下月繳納時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

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