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差旅費補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以入賬嗎

發(fā)布時間:2021-05-14 12:55來源:會計教練

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員工出差是常用的事情,出差期間因工作發(fā)生的各項費用,公司都是會給予報銷的。員工找財務(wù)報銷時是需要填制報銷單據(jù)的,并且還需要附有相應(yīng)的原始票據(jù)的。那么問題來了,差旅費補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以入賬嗎?沒有發(fā)票也是可以入賬的。詳細(xì)內(nèi)容,大家可以跟隨小編一起閱讀下文來詳細(xì)了解一下。

員工出差是常用的事情,出差期間因工作發(fā)生的各項費用,公司都是會給予報銷的。員工找財務(wù)報銷時是需要填制報銷單據(jù)的,并且還需要附有相應(yīng)的原始票據(jù)的。那么問題來了,差旅費補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以入賬嗎?沒有發(fā)票也是可以入賬的。詳細(xì)內(nèi)容,大家可以跟隨小編一起閱讀下文來詳細(xì)了解一下。

差旅費補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以入賬嗎

差旅費補(bǔ)貼無票可不可以入賬

差旅費補(bǔ)貼,這個是可以沒有發(fā)票入帳的;

只要公司內(nèi)部走完相關(guān)簽字手續(xù)或者寫個收條(建議公司做個文件性制度性的東西備查)即可.

而且個人的差旅費補(bǔ)貼收入不記入個人所得稅的收入(新個人所得稅有明確規(guī)定).

如果實在不放心,你可以問一下你們的專管員,她有責(zé)任告訴你的;

而且一般專管員都很熱情.

差旅費補(bǔ)貼沒有取得發(fā)票如何做賬

一般如果是出差補(bǔ)貼,應(yīng)該不用發(fā)票.

金額在限額內(nèi)直接做賬,限額外需要計算、繳納個人所得稅.

只要金額不超過當(dāng)?shù)囟悇?wù)局認(rèn)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)就行了;

在報銷時和出差發(fā)生的一些車票、住宿等發(fā)票一起填寫出差費用報銷單;

在報銷單上注明出差補(bǔ)貼,并列明計算方法就行了.

報銷差旅費具體要求內(nèi)容

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機(jī)的,訂票費、改簽費、退票費、往返機(jī)場的車費不予報銷。

3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標(biāo)乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。

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