發(fā)布時(shí)間:2021-07-20 09:53來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)企業(yè)只要在營(yíng)業(yè)的過(guò)程中掙錢(qián)了,就需要繳納各種稅,增值稅就是其中的一種。企業(yè)要到多交稅費(fèi)的情況也是很常見(jiàn)的,經(jīng)過(guò)核算確實(shí)多交了稅務(wù)局是會(huì)退回來(lái)的。那么收到退增值稅款怎么做分錄,這也是我們會(huì)計(jì)教練一直和大家討論的話(huà)題。具體怎么做請(qǐng)看下文,小編把答案詳解以及相關(guān)案例整理在了下文中。
企業(yè)只要在營(yíng)業(yè)的過(guò)程中掙錢(qián)了,就需要繳納各種稅,增值稅就是其中的一種。企業(yè)要到多交稅費(fèi)的情況也是很常見(jiàn)的,經(jīng)過(guò)核算確實(shí)多交了稅務(wù)局是會(huì)退回來(lái)的。那么收到退增值稅款怎么做分錄,這也是我們會(huì)計(jì)教練一直和大家討論的話(huà)題。具體怎么做請(qǐng)看下文,小編把答案詳解以及相關(guān)案例整理在了下文中。
企業(yè)繳納稅費(fèi)
收到退增值稅款的分錄
1.因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做:
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
貸:銀行存款
2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理).
3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做;
借:銀行存款
借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的).
相關(guān)案例分析:我公司是外商投資企業(yè),年前申請(qǐng)了采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅,近日收到稅款,問(wèn)怎么入賬,謝謝!退的是增值稅,情況好像比較復(fù)雜!
稅務(wù)審核通過(guò)后,收到稅務(wù)局退增值稅,應(yīng)該如下分錄處理:
1、根據(jù)免抵退納稅匯總表列明的退稅額
借:應(yīng)收補(bǔ)貼款--出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--出口退稅
2、根據(jù)免抵退納稅匯總表列明的免抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)--出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--出口退稅
(上述分錄可以合并)
3、收到退稅款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款--出口退稅
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