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180****3859
于2024-09-10 17:56發(fā)布124人瀏覽
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楊楠| 官方答疑老師
已解答:163098個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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回答
需要繳納增值稅 附加稅 印花稅,如果轉(zhuǎn)讓收入大于固定資產(chǎn)的余值,合并到當期利潤繳納所得稅。
問老師,給藥店的店員發(fā)的紅包提成怎么合規(guī)入賬?不是我們公司的員工,他們會給我們公司銷售藥品,所以給他們現(xiàn)金提成,也沒有店員的很多個人信息,只有店員名字和銷售了多少盒藥品,發(fā)的紅包提成也沒有開發(fā)票回來。
問關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品收購
問跨地預交企業(yè)所得稅,選擇的本月時間少于一個月怎么辦了,應(yīng)該是選擇11.1-11.30號有個選擇的是11.1-11.8號有影響嗎?是雄安新區(qū)安新縣的稅務(wù)局。
問老師,專管員提示增值稅收入與所得稅收入不一致,經(jīng)核查是將贈送的促銷品做了視同銷售抵扣了,稅務(wù)要求進項轉(zhuǎn)出減少增值稅收入,現(xiàn)在已經(jīng)將前期視同銷售的進項轉(zhuǎn)出并計提了增值稅及附加,但是怎樣減少增值稅收入呢?要做什么賬務(wù)處理嗎?還是說不用處理增值稅收入問題,直接在所得稅申報時調(diào)整應(yīng)納稅所得額?是在所得稅收入中直接加入視同銷售的收入嗎?另外,在申報增值稅時視同銷售的進項轉(zhuǎn)出要填在附列表2中的哪一項呀?進項轉(zhuǎn)出中沒找到視同銷售贈送項。以上問題麻煩老師啦,謝謝!
問你好老師開出去的發(fā)票是含稅價是10817元不含稅金額是10710元稅額是107.1元收到的貨款是不含稅價10710元怎么做分錄入賬
問老師,購買購買固定資產(chǎn),稅法規(guī)定要按5大類計提折舊,然后稅法規(guī)定固定資產(chǎn)金額小于500萬,可以稅前一次性扣除,這不是矛盾了嗎,幫忙舉例解釋下吧,謝謝
問一般納稅人農(nóng)業(yè)公司自產(chǎn)自銷的收入繳納水利基金有沒有減免或者優(yōu)惠政策
問農(nóng)業(yè)公司水利基金有沒有免征或者減征優(yōu)惠政策
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