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紅字增值稅發(fā)票的納稅申報(bào)表要如何填寫(xiě)

發(fā)布時(shí)間:2019-11-25 10:34來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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申報(bào)納稅是企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù),增值稅的納稅申報(bào)更是重中之重。與增值稅納稅申報(bào)息息相關(guān)的自然是增值稅發(fā)票,那么當(dāng)企業(yè)開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票時(shí),該如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呢?下面小編就為大家整理了一些關(guān)于紅字增值稅發(fā)票納稅申報(bào)表的內(nèi)容。

申報(bào)納稅是企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù),增值稅的納稅申報(bào)更是重中之重。與增值稅納稅申報(bào)息息相關(guān)的自然是增值稅發(fā)票,那么當(dāng)企業(yè)開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票時(shí),該如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呢?下面小編就為大家整理了一些關(guān)于紅字增值稅發(fā)票納稅申報(bào)表的內(nèi)容。

我公司是一般納稅人,對(duì)外出租機(jī)電設(shè)備。2019年4月租賃服務(wù)中止,我公司開(kāi)具了16%稅率的紅字增值稅專用發(fā)票,金額17.24萬(wàn)元,稅額2.76萬(wàn)元,應(yīng)如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表?

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(

國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào))規(guī)定,自2019年5月1日起,納稅人申報(bào)適用16%、10%等原增值稅稅率應(yīng)稅項(xiàng)目時(shí),按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系,分別填寫(xiě)相關(guān)欄次。

因此,你公司2019年4月份開(kāi)具16%稅率的紅字增值稅專用發(fā)票,應(yīng)將紅字沖減的金額、稅額分別計(jì)入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第2行“13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)"開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”對(duì)應(yīng)列次。

以上是小編為大家?guī)?lái)的紅字增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)方法,希望對(duì)大家有所幫助!

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