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小企業(yè)怎么報稅

發(fā)布時間:2020-08-17 11:27來源:會計教練

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小企業(yè)怎么報稅,報稅是每個企業(yè)納稅人都需要做的工作,而關(guān)于報稅的一些流程是財務(wù)人員需要學(xué)習(xí)掌握的,那么小企業(yè)怎么報稅大家都清楚嗎?下文內(nèi)容是小編針對小企業(yè)怎么報稅整理的相關(guān)資料,對此有需要學(xué)習(xí)掌握的小伙伴可以來參考下文,希望能給大家?guī)韼椭?

小企業(yè)怎么報稅,報稅是每個企業(yè)納稅人都需要做的工作,而關(guān)于報稅的一些流程是財務(wù)人員需要學(xué)習(xí)掌握的,那么小企業(yè)怎么報稅大家都清楚嗎?下文內(nèi)容是小編針對小企業(yè)怎么報稅整理的相關(guān)資料,對此有需要學(xué)習(xí)掌握的小伙伴可以來參考下文,希望能給大家?guī)韼椭?

小企業(yè)怎么報稅

一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報。如果登記證辦完時是接近月末,也可能被要求次月申報。沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進(jìn)行零申報。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。

個人企業(yè)怎么報稅?

1、稅務(wù)機關(guān)對個人獨資企業(yè)個人所得稅的征收方法有二種,一種是查賬征收適用于會計核算比較齊全的,另一種是核定征收。具體采用哪種征收方法由主管稅務(wù)機關(guān)確定。

2、采用查賬征收方法的,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額,然后根據(jù)個人所得稅確定的稅率表中對應(yīng)的稅率計算應(yīng)納稅款。

3、采用核定征收方法的。依據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅核定征收辦法》(試行)的通知》規(guī)定,采用按企業(yè)銷售收入乘上應(yīng)稅所得率來計算應(yīng)納稅所得額,然后,根據(jù)個人所得稅確定的稅率表中對應(yīng)的稅率計算應(yīng)納稅款。

對于剛成立的公司沒有員工,跟個稅無關(guān),是增值稅零申報。

零申報的增值稅在國稅交納,個稅在地稅繳納。申報表里個人所得稅有三個選項:

1、代扣代繳個人所得稅明細(xì)報告表(適用于普通算法)是指1-12月的工資薪金個稅申報。

2、代扣代繳個人所得稅明細(xì)報告表(適用于特殊算法)是指年初申報去年超過12萬元的個稅申報。

3、代扣代繳個人所得稅明細(xì)報告表(適用于領(lǐng)取年金所得)是指領(lǐng)取年金的個稅申報。

所以公司剛成立,沒有其他員工,工資薪金申報個稅時,選擇代扣代繳個人所得稅明細(xì)報告表(適用于普通算法),把法人和會計身份證輸入申報表后,還沒發(fā)工資金額填零,個人所得稅按月零申報就可以了。

新注冊的小公司還沒有運作,怎么零報稅?

①如果你是小規(guī)模納稅人,你需要去稅務(wù)局,交零報的納稅申報表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報表就可以了,然后給專管員1份納稅申報表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,在這些表上蓋公章,就可以了。一般就不需要網(wǎng)上報稅,如果你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報了,不要稅務(wù)登記證。

②如果你是一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進(jìn)項后,你本月的納稅額應(yīng)該是0。如果你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表全部填0,然后網(wǎng)上申報即可,也可以電話申報。

③如果你是第一個月開始申報,申報表上本月應(yīng)納稅額和累計應(yīng)納稅額都填為0,如不是,則申報表本月應(yīng)納稅額為0,累計欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計數(shù)。沒有開通網(wǎng)上申報或電話申報就帶上公章或財務(wù)章親自到國稅大廳申報吧,填寫好申報表,還可以順便請教國稅人。

④首先登陸國稅網(wǎng)再點“辦稅服務(wù)廳”中的“申報繳稅”,再“進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入你們公司國稅副本上的納稅人識別號,和密碼(密碼是自己設(shè)的,如果是你剛接手,那你的前任會把密碼什么的都交接給你),然后你們公司就進(jìn)入到了國稅網(wǎng)了。

⑤然后,現(xiàn)在你就進(jìn)入到了國稅內(nèi)用網(wǎng)了,你再點“申報繳稅”—“進(jìn)入辦稅區(qū)”就會出現(xiàn)你要報的稅種,如果是月度就是會出現(xiàn)“增值稅”,季度的話還會有“企業(yè)所得稅”(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會出現(xiàn)),增值稅零申報很好辦,直接點“增值稅”后面的“我要申報”然后進(jìn)去填表就行了,如果你們是小規(guī)模則這個表都不用填,直接“保存”,然后點正式申報就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項發(fā)票,收了多少進(jìn)項發(fā)票都填上,但你的是零申報,那要確保銷項減進(jìn)項為0就行了,然后再點保存,再正式申報就行了。

⑥如果是企業(yè)所得稅,那你就得拿著你們公司的利潤表照著利潤表上的數(shù)字填上去(操作方法和上面一樣是點“我要申報”,只不過這個是點企業(yè)所得稅后面的。)然后點保存,再點正式申報,最后點“扣款”如果是虧或零申報可以不用點“扣款”因為根本就不交稅點了扣款也扣不到款,一般的0申報做到“正式申報”這一步就行了。另外,如果你們是企業(yè)所得稅核定了(如按收入核定),則你只需在表中填上你的營業(yè)收入就行了,都不用填利潤表上的期間費用。然后后面的步驟一樣的。

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