發(fā)布時(shí)間:2021-03-11 17:18來(lái)源:會(huì)計(jì)教練
關(guān)注公眾號(hào)有的企業(yè)在匯算清繳結(jié)束后會(huì)選擇將多余稅款申請(qǐng)退稅,這時(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)人員就需要向稅務(wù)部門提交辦理退稅的材料,退稅說(shuō)明就是其中的一份材料。那你知道匯算清繳退稅說(shuō)明怎么寫嗎?下文整理匯總了了匯算清繳退稅說(shuō)明書寫模板,想要獲取詳細(xì)內(nèi)容,就請(qǐng)接著往下看吧!
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【模板一】
稅務(wù)局:
我公司為XXXXXXX ,屬于XXXXX 行業(yè)。因年終匯算清繳后,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅額少于XXXX年度預(yù)繳納金額,現(xiàn)提出退稅申請(qǐng)。
我公司 XXXX年度已申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅XXXXXX元。
企業(yè)年終匯算清繳后,我公司XXXX年度利潤(rùn)總額XXXX元,納稅調(diào)整增加(減少)額為XXXX 元,納稅調(diào)整后所得稅額為XXXXX元,應(yīng)納稅所得額XXXXX元。
綜上,我公司XXXX年度多繳納企業(yè)所得稅XXXX元。特申請(qǐng)退稅。
妥否,請(qǐng)批示。
申請(qǐng)人:XX
2021年X月X日
【模板二】
XX區(qū)國(guó)稅局
一、我單位是XXXXXXXXXXXXXX店,稅務(wù)登記證號(hào)碼為XXXXXXXXXXX,法人代表是XXXXX。經(jīng)營(yíng)范圍;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
聯(lián)系人:XXXXXXX 聯(lián)系電話:XXXXXX
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:XXX 聯(lián)系電話:XXXXX
二、關(guān)于申請(qǐng)退稅年度201X年的匯算清繳情況
1、企業(yè)收入情況:XXXX.00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第一欄)
2、利潤(rùn)總額:XXXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十三欄)
3、納稅調(diào)增數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十五欄)
4、納稅調(diào)減數(shù)額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第十六欄)
5、應(yīng)納稅所得額:-XXX00元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十三欄)
6、應(yīng)納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十五欄)
7、享受減免稅情況:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第二十六欄)
8、市級(jí)應(yīng)納所得稅額:“0” (企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十一欄)
9、已預(yù)繳所得稅額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十二欄)
10、匯算清繳應(yīng)退稅額數(shù)額:XXXX元,(企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表第三十三欄)
三、由于我單位201X年利潤(rùn)總額數(shù)為負(fù)數(shù),在201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)將已預(yù)繳的所得稅稅額XXX元退回,但由于我方工作人員工作失誤,該項(xiàng)稅收并沒有退回。根據(jù)201X年度企業(yè)所得稅匯算清繳情況,特申請(qǐng)201X年度匯算退稅XXXX元。
請(qǐng)予以批準(zhǔn)
申請(qǐng)人:XX
2021年X月X日
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