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企業(yè)納稅等級(jí)每年什么時(shí)候更新

發(fā)布時(shí)間:2021-05-29 15:23來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)的納稅申報(bào)中的服務(wù)進(jìn)行評(píng)級(jí)是從A到E級(jí)的,那么A 是最高的等級(jí),企業(yè)在進(jìn)行申報(bào)繳納相關(guān)的報(bào)表的時(shí)候,能準(zhǔn)確遵守國(guó)家的法律法規(guī),等級(jí)就會(huì)越高,那么今天小編為大家整理出了一些有關(guān)于企業(yè)納稅等級(jí)每年什么時(shí)候更新的具體內(nèi)容,一起來(lái)了解一下吧!

稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)的納稅申報(bào)中的服務(wù)進(jìn)行評(píng)級(jí)是從A到E級(jí)的,那么A 是最高的等級(jí),企業(yè)在進(jìn)行申報(bào)繳納相關(guān)的報(bào)表的時(shí)候,能準(zhǔn)確遵守國(guó)家的法律法規(guī),等級(jí)就會(huì)越高,那么今天小編為大家整理出了一些有關(guān)于企業(yè)納稅等級(jí)每年什么時(shí)候更新的具體內(nèi)容,一起來(lái)了解一下吧!

企業(yè)納稅等級(jí)每年什么時(shí)候更新

企業(yè)納稅等級(jí)什么時(shí)候更新

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<納稅信用管理辦法(試行)>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第40號(hào))第二十三條規(guī)定,稅務(wù)機(jī)關(guān)每年4月確定上一年度納稅信用評(píng)價(jià)結(jié)果,并為納稅人提供自我查詢服務(wù).

納稅信用級(jí)別是指稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人履行納稅義務(wù)情況,就納稅人在一定周期內(nèi)的納稅信用所評(píng)定的級(jí)別.

納稅信用級(jí)別又高到低為A、B、M、C、D五級(jí).

信用等級(jí)分?jǐn)?shù)

A級(jí)90分以上

B級(jí)70-90分

M級(jí)新企業(yè),70分以上

C級(jí)40-70分

D級(jí)40分以下

各大銀行產(chǎn)品的企業(yè)稅貸一般要求企業(yè)納稅等級(jí)B級(jí)及以上,才符合產(chǎn)品的進(jìn)件標(biāo)準(zhǔn),所以對(duì)于之前納稅等級(jí)低于B級(jí)的企業(yè),可以查看2019年納稅等級(jí)更新是否為B級(jí)及以上,如果滿足,則可以考慮申請(qǐng)銀行的企業(yè)稅貸.

增值稅納稅申報(bào)表怎樣填報(bào)

1、填寫日期.首先需要填寫的就是日期,這個(gè)日期并不是填寫報(bào)表的日期,而是稅款所屬期.

小規(guī)模納稅人所屬日期比較特殊,是按照季度來(lái)填寫,比如第一個(gè)季度就是1月份到3月份,所以這個(gè)日期不要填錯(cuò)了.

2、填寫本期數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的本期數(shù)據(jù)就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù),同時(shí)還要分清楚是貨物勞務(wù)還是服務(wù),這兩項(xiàng)是填寫在不同列的,所以需要分清楚.

3、本年累計(jì)數(shù)據(jù):本年累計(jì)數(shù)據(jù)就是從當(dāng)年年初截止到所屬日期的數(shù)據(jù),這是一個(gè)合計(jì)數(shù)據(jù),包含了本期數(shù)據(jù).

所以填寫申報(bào)表的時(shí)候,要分清楚數(shù)據(jù)是本期數(shù),還是本年累計(jì)數(shù).

4、填寫專用發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人本身是不可以開具增值稅專用發(fā)票的,但是可以讓稅局的工作人員幫忙開具.

此部分增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第二欄,第一欄填寫:第二欄和第三欄的合計(jì)數(shù),小規(guī)模納稅人自己開具的普通季度超過(guò)9萬(wàn)的,數(shù)據(jù)填寫在第三欄.

5、填寫普通發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人自己開具的普通發(fā)票數(shù)據(jù),填寫在報(bào)表的第十欄,第九欄填寫:第十欄,第11欄,第12欄的合計(jì)數(shù).

第十欄是填寫季度不超過(guò)9萬(wàn)的普票數(shù)據(jù),超過(guò)9萬(wàn)的填寫在第3欄.

6、填寫本期應(yīng)納稅:本期應(yīng)納稅就是本期小規(guī)模納稅人初始計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,填寫在報(bào)表的第15欄.

7、填寫應(yīng)補(bǔ)退稅:如果小規(guī)模納稅人本期有預(yù)繳的稅金,比如讓稅局工作人員幫忙開具的增值稅發(fā)票,通常都是需要先繳納增值稅的,這部分已經(jīng)繳納的增值稅填寫在第21欄.

第22欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,填寫最終需要繳納的增值稅.

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