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小規(guī)模納稅人季報(bào)該怎么進(jìn)行申報(bào)

發(fā)布時(shí)間:2021-04-12 11:33來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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很多公司都還是小規(guī)模納稅人的,在對(duì)于這個(gè)納稅人的季報(bào)是都是需要進(jìn)行一定的申報(bào)流程的,在對(duì)于這個(gè)申報(bào)流程,那么小規(guī)模納稅人季報(bào)該怎么進(jìn)行申報(bào),具體的申報(bào)是需要小編在下文幫大家整理了,想要對(duì)于這個(gè)學(xué)習(xí)更多的小伙伴們一起來(lái)看看下文吧,希望小編的分享可以幫助到大家哦。

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小規(guī)模納稅人季報(bào)該怎么進(jìn)行申報(bào)

增值稅小規(guī)模申報(bào)流程

1、以青島市為例,首先打開(kāi)搜索引擎,搜索“青島市電子稅務(wù)局”。

2、進(jìn)入官網(wǎng),點(diǎn)擊右上角登錄按鈕,輸入實(shí)名認(rèn)證信息登錄。

3、登錄后,選擇你要辦理的企業(yè),點(diǎn)擊確定。

4、點(diǎn)擊“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”-“本月應(yīng)申報(bào)”,顯示的稅種全部都要申報(bào)。

5、選擇增值稅(小規(guī)模),選擇“是”,可增值稅和附加稅一起申報(bào)。填寫相關(guān)信息,直接點(diǎn)擊保存申報(bào)。

6、點(diǎn)擊印花稅申報(bào)表,填寫相關(guān)信息,直接點(diǎn)擊保存申報(bào)。

7、填寫企業(yè)所得稅前,先填寫會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表。

8、點(diǎn)擊企業(yè)所得稅申報(bào),黃色部分為必填項(xiàng),填寫相關(guān)信息,直接點(diǎn)擊保存申報(bào)。

9、申報(bào)狀態(tài)顯示“已申報(bào)”,扣款狀態(tài)顯示“零申報(bào)”或“已扣款”即可完成申報(bào)。

10、如果申報(bào)錯(cuò)誤,可點(diǎn)擊申報(bào)更正按鈕,選擇相應(yīng)稅種進(jìn)行更正。(來(lái)源: 青島市稅務(wù)局 )

在季報(bào)月份需要注意:

1.小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)必須先抄報(bào)稅后,方可正常申報(bào),未進(jìn)行稅控設(shè)備抄報(bào)稅的納稅人無(wú)法網(wǎng)申報(bào)。(如與當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)有沖突,請(qǐng)以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn))

2.小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí),應(yīng)準(zhǔn)確填寫申報(bào)表,符合系統(tǒng)比對(duì)規(guī)則后方可正常申報(bào)。對(duì)申報(bào)比對(duì)不通過(guò)的,網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示納稅人比對(duì)不符原因,并引導(dǎo)納稅人修改申報(bào)數(shù)據(jù)。納稅人須要按系統(tǒng)提示準(zhǔn)確修改申報(bào)數(shù)據(jù),符合系統(tǒng)比對(duì)后方可正常上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。

3.納稅人正常比對(duì)通過(guò)后,可正常反寫。若納稅人申報(bào)時(shí)經(jīng)反復(fù)核對(duì)仍無(wú)法正常申報(bào),則可按照系統(tǒng)提示正常上報(bào)但暫不扣繳稅款,攜帶相關(guān)資料到辦稅服新辦理相關(guān)申報(bào)事宜。(具體到稅局?jǐn)y帶什么資料咨詢當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù))季度申報(bào)完畢后,注意:一是在網(wǎng)報(bào)軟件中查詢是否申報(bào)成功或扣款成功,二是在稅控系統(tǒng)及時(shí)查看是否反寫成功,以免造成不便。

申報(bào)材料

1.《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》必填。

2《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》(選填),本表由銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫,其他小規(guī)模納稅人不填報(bào)。

3.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(選填),本表為增值稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人共用表,享受增值稅減免稅優(yōu)惠的增值稅小規(guī)模納稅人需填寫本表。發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用、技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及購(gòu)置稅控收款機(jī)費(fèi)用的增值稅小規(guī)模納稅人也需填報(bào)本表。僅享受月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填本表。

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