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企業(yè)所得稅季報(bào)已提交發(fā)現(xiàn)錯誤怎辦

發(fā)布時間:2021-04-14 11:43來源:會計(jì)教練

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在新手剛?cè)腴T企業(yè)的時候?qū)τ谝恍┢髽I(yè)所得稅在進(jìn)行季度申報(bào)時,在提交的時候發(fā)現(xiàn)錯誤了,在進(jìn)行的時候?qū)τ谶@些錯誤的發(fā)生,這是就需要進(jìn)行一定的處理了,那么具體企業(yè)所得稅季報(bào)已提交發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦,還有更多的內(nèi)容,小編已經(jīng)在下文中整理好了,想要學(xué)習(xí)和了解的小伙伴們一起來看看下文吧,希望可以幫助到大家哦,更多的內(nèi)容可以加入到我們的會計(jì)交流群哦。

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企業(yè)所得稅季報(bào)已提交發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦

企業(yè)所得稅季報(bào)已提交發(fā)現(xiàn)錯誤處理

在申報(bào)截止日前可以聯(lián)系專管員撤銷申報(bào),或者有些地方自己網(wǎng)上也可以撤銷,然后重新申報(bào).

增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時,必須同時附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅(專用/普通)發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅(專用發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票)抵扣明細(xì)表》等三個附表.

如果已經(jīng)申報(bào),還未扣款.那就到辦稅服務(wù)廳更正申報(bào).企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳,比對季度預(yù)繳的稅額,多退少補(bǔ).

按季度預(yù)交稅款,年底是算總的匯繳清算;申報(bào)若沒有成功,未提交退出即可.

企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表填寫錯誤的處理方法有:

1、在申報(bào)期范圍內(nèi)報(bào)錯的,且未清繳稅款的.可以重新申報(bào);

2、過了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺申請重報(bào).

納稅申報(bào)相關(guān)要求?

從稅務(wù)管理部門的角度來說,必須要建立比較健全的納稅人自行申報(bào)管理制度,這個自行申報(bào)的管理制度是由稅務(wù)機(jī)關(guān)或是主管部門進(jìn)行批準(zhǔn).

對于納稅人或是扣繳義務(wù)人來說,可以采取不同的方式來進(jìn)行申請以及上報(bào),大多可以采用郵寄或是數(shù)據(jù)電文的方式來進(jìn)行辦理相應(yīng)的納稅申報(bào)管理.通過報(bào)送或是代扣代繳,或是代收代繳等不同的方式來進(jìn)行稅款的上報(bào)工作.

除此以外,中國還實(shí)行定期定額進(jìn)行繳納稅款的方式進(jìn)行納稅,對于納稅的方式來說分別可以采用簡易申報(bào)、簡并征期等不同的方式來進(jìn)行納稅申報(bào)的工作.

上季度企業(yè)所得稅申報(bào)表錯誤

是按季度預(yù)交稅款!年底是算總的匯繳清算;

申報(bào)若沒有成功,未提交問題不大,退出即可.

申報(bào)若已經(jīng)點(diǎn)【確定】后,一會顯示成功,那既然算錯了,下季度申報(bào)可以多少追加成本,若仍多繳了,辦法一:辦理申請國庫退稅手續(xù)但相當(dāng)麻煩,須在11月底前申請辦理(國庫12月25日不再退本年度稅款);辦法二:留待來年申報(bào)抵扣(自己看該表倒數(shù)第幾行有一行,已經(jīng)預(yù)交稅款項(xiàng),申報(bào)時將多繳款錄入后,就抵扣了.

企業(yè)所得稅申報(bào)表A表填錯的解決方法?

1、企業(yè)所得稅申報(bào)表A表填錯,且已經(jīng)申報(bào)繳納的,電話咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)專管員表明情況,申請網(wǎng)上撤銷申報(bào)記錄,重新申報(bào).

2、如未能網(wǎng)上再重報(bào),可攜帶正確的企業(yè)所得稅申報(bào)表前去稅局前臺申請作廢前申報(bào)表,再重新提交申報(bào).

3、企業(yè)所得稅是指對中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)(居民企業(yè)及非居民企業(yè))和其他取得收入的組織以其生產(chǎn)經(jīng)營所得為課稅對象所征收的一種所得稅.作為企業(yè)所得稅納稅人,應(yīng)依照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》繳納企業(yè)所得稅.但個人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)除外。

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