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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)辦理流程是什么

發(fā)布時(shí)間:2021-07-01 16:11來(lái)源:會(huì)計(jì)教練

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在進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)出口退稅的時(shí)候,要怎么進(jìn)行申報(bào)辦理呢?申請(qǐng)辦理流程是什么?關(guān)于這些問題讓我們一起來(lái)看看吧,小編已經(jīng)在下文外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)辦理流程是什么為大家進(jìn)行了相關(guān)的介紹,感興趣的朋友們一起來(lái)看看吧,具體內(nèi)容在下文,祝大家生活愉快工作順利!

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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)辦理流程是什么

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)辦理流程

1、有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取

企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營(yíng)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記

2、退稅登記的申報(bào)和受理

企業(yè)領(lǐng)到"出口企業(yè)退稅登記表"后,即按登記表及有關(guān)要求填寫,加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后,連同出口產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核無(wú)誤后,即受理登記。

3、填發(fā)出口退稅登記證

稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請(qǐng),經(jīng)審核無(wú)誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后,核發(fā)給企業(yè)"出口退稅登記";

4、出口退稅登記的變更或注銷

當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記。

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)年月怎么填寫?

1。退稅率是自動(dòng)生成的,是根據(jù)報(bào)關(guān)單上的出口日期,而不是申報(bào)年月,不能人為控制的。

2。申報(bào)年月是指所屬期,一般當(dāng)月出口的當(dāng)月申報(bào),是你現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是4月出口的,但你有3月的報(bào)關(guān)單,也就是說(shuō)你3月有未申報(bào)的,應(yīng)該在那時(shí)會(huì)寫差異說(shuō)明,4月還是可以申報(bào)的。

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;

如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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