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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的計(jì)算辦法與賬務(wù)處理是什么

發(fā)布時(shí)間:2021-07-10 08:41來源:會(huì)計(jì)教練

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出口退稅意味著自產(chǎn)貨物涉及的銷售環(huán)節(jié)增值稅是免征的,那么需要計(jì)算出出口退稅的金額,并且出口退稅期間也是需要做賬務(wù)處理的,那么生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的計(jì)算辦法與賬務(wù)處理是什么呢,小編已經(jīng)總結(jié)在下方文章了,快跟著小編來看一下吧。

出口退稅意味著自產(chǎn)貨物涉及的銷售環(huán)節(jié)增值稅是免征的,那么需要計(jì)算出出口退稅的金額,并且出口退稅期間也是需要做賬務(wù)處理的,那么生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的計(jì)算辦法與賬務(wù)處理是什么呢,小編已經(jīng)總結(jié)在下方文章了,快跟著小編來看一下吧。

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的計(jì)算辦法與賬務(wù)處理是什么

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的計(jì)算

(一)當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)

(二)免抵退稅額的計(jì)算

免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額

免抵退稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率

進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格=貨物到岸價(jià)+海關(guān)實(shí)征關(guān)稅和消費(fèi)稅

(三)當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算

1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則

當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額

當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額

2、如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則

當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額

當(dāng)期免抵稅額=0

當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。

(四)免抵退稅不得免征和抵扣稅額的計(jì)算

免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額

免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)

出口退稅賬務(wù)處理

不予免征和抵扣稅額

借:主營業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB×征退稅率-不予免征和抵扣稅額抵減額)

貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

應(yīng)退稅額:

借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額)

貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)

免抵稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)

貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額)

收到退稅款

借:銀行存款

貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅

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